同學(xué)你好,按往來入賬處理,走其他應(yīng)收款,或者其他應(yīng)付款就行了。根據(jù)情況說明或者收據(jù),把過橋公司的款和其他應(yīng)收款500萬元對(duì)沖掉就行了。
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購(gòu)買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購(gòu)買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬元,(就是購(gòu)買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老板用A公司貸款928萬,其中一部分用過橋公司還之前的貸款500萬,銀行通過A公司帳戶把款打到過橋公司提供的第三方公司,第三公司提現(xiàn)還過橋公司,第三方公司給A公司提供采購(gòu)合同,出入庫(kù)單,收據(jù),沒有發(fā)票,我們?cè)趺慈霂ぃ咳绻磳?shí)際情況入帳,寫一份情況說明,借:銀行存款:928 貸:短期借款:928 借:其他應(yīng)收款-老板:500 貸款:銀行存款:500 ,這樣寫其他應(yīng)收款,老板身上的款是不是越掛越多,怎么入帳合適?
老師,公司貸款,過橋公司代還一部分,過橋公司先還一部分,銀行再通過公司帳戶打到第三方公司還過橋公司款,分錄這樣寫對(duì)嗎?借:銀行存款428 其他應(yīng)收款-老板 500 貸:短期借款928,這樣老板身上有500借款對(duì)嗎?
(1)融資購(gòu)買機(jī)械預(yù)付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購(gòu)款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對(duì)方公司說100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請(qǐng)問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967(100留購(gòu)款題上有說明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級(jí)科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對(duì)嗎??我收的首付款開票金額跟我實(shí)際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
一個(gè)地址注冊(cè)2家公司,同屬于一個(gè)老板,把錢從其中一個(gè)公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再?gòu)腂公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請(qǐng)問這兩家公司分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對(duì)一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實(shí)際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,未開票收入上個(gè)月繳納,這個(gè)月負(fù)數(shù)填寫,稅金會(huì)退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個(gè)包工頭是法人的朋友,平時(shí)他用和材料和工費(fèi)他自己記著,一段時(shí)間來報(bào)一賬,這個(gè)要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計(jì)稅依據(jù)之前一直是所有的進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的不含稅金額。但是有出差相關(guān)的住宿,火車,飛機(jī)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報(bào)印花稅
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個(gè)題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個(gè)提示意思是如果這個(gè)交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘?gòu)買、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計(jì)入交易費(fèi)用。后邊又對(duì)增量費(fèi)用進(jìn)行了說明,是想說如果這個(gè)增量費(fèi)用。和企業(yè)購(gòu)買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋,上邊兒也沒看懂
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
具體分錄老師能寫一下嗎?
同學(xué)你好,麻煩你把轉(zhuǎn)賬的順序?qū)懸幌?,以及你是站在哪一方來寫分錄的,我再來寫分錄,謝謝。
現(xiàn)在銀行貸款已經(jīng)批完,過橋公司先把從500打到老板卡,老板再還給銀行,銀行再把款打給第三方公司,第三方公司給過帳公司
銀行是通過公司賬戶打到第三方公司
同學(xué)你好,按你的描述來看,分錄就你寫的就對(duì)了。過橋公司先把從500打到老板卡,老板再還給銀行,還給銀行之前,貴公司賬上有銀行借款嗎?
一共批了900,過橋還500,公司賬戶最后余400,但還貸款本金利息要按900
有的,但是之前沒有通過公司帳戶,所以也沒有掛帳,但后來需要還公司還貸款,所以做了一筆分錄,借:其他應(yīng)收款(老板)貸:銀行存款
如果按您說的,做分錄,這樣老板帳上會(huì)越掛越多
同學(xué)你好,也就是這樣的,原來貴公司賬上就有900萬元貸款,過橋公司先把從500打到老板卡,老板再還給銀行,這時(shí)候分錄,借:短期借款,500萬元,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名,或者過橋公司名稱,500萬元。等銀行發(fā)放后,借:銀行存款,400萬元,其他應(yīng)付款-老板姓名,或者過橋公司名稱,500萬元,貸:短期借款,900萬元。中間的第三方,可以不體現(xiàn)了。
剛才說錯(cuò)了,后來做的分錄是:借:其他應(yīng)收款(老板) 貸:短期借款
同學(xué)你好,不會(huì)越掛越多的。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
老師,那這樣老板身上其他應(yīng)收還是掛帳900是吧
這樣是不是就是老板欠公司款了
如果到最后怎么能清理他
同學(xué)你好,不是的,老板身上沒有余額的。
之前也是銀行有貸款,沒有通過公司帳戶,但后期需要公司還貸款,所以生掛了一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-老板900 貸:短期借款900
這次循環(huán)貸,過橋公司還一部分發(fā),按之前說的先后順序,借:短期借款 500 貸:其他應(yīng)收款-老板 借:銀行存款400 其他應(yīng)收-老板500 貸:短期借款900,這樣其他應(yīng)收款前后沖后,還是借方900
同學(xué)你好,如果原來沒有掛賬,后需要公司還款,直接做往來處理,不需要掛借:其他應(yīng)收款-老板900,貸:短期借款900,那不就沒事了。如果確實(shí)是公司貸款,原來沒入賬,是老板拿走了,這樣其他應(yīng)收款前后沖后,還是借方900,也是符合實(shí)際的。
老師,這是歷史遺留問題,記帳公司沒有記錄,之前也是倒來倒去,通過過橋公司,但最后貸款總額度就是928,那是不是可以把之前的生掛的分錄沖紅
同學(xué)你好,是的,可以把生掛的分錄紅沖處理的。
只按這次的分錄記,公司總的貸款額928
同學(xué)你好,是的,可以只按這次的分錄記賬的。