您好,財務是根據歷史成本記賬,您可以調整以前的錯賬,但不能按評估金額做賬
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師請問一下有個小規模公司2019年建了一些蒙古包。當時開工的時候有的往來方開了發票有的沒開。當時的會計就按開來的發票入了主營業務成本,沒發票的入了其他應收款,后來這個老板找了相關部門給蒙古包重新評估出了固定資產評估報告,我現在接手了他們讓我補入資產呢,我應該怎么調整之前跟這些評估報告里資產有關的的賬呢?之前的主營業務成本,和其他應收款該怎么做?
老師請問一下小規模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發票沒有做在建工程。直接入了主營業務成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發票也沒有。賬上也沒有體現任何固定資產。2021年公司老板找審計出了評估報告現在2022年讓我根據評估報告把固定資產補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師請問一下小規模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發票沒有做在建工程。直接入了主營業務成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發票也沒有。賬上也沒有體現任何固定資產。2021年公司老板找審計出了評估報告現在2022年讓我根據評估報告把固定資產補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
評估報告是相關部分出的。老板說可以直接用呢,
您好,可以做其他用途,但固定資產按原始支出,與評估報告無關
現在就是根據評估報告入固定資產呢,因為之前的票據不全,但是也有一部分發票呢卻入了成本了,
您好,根據評估報告做賬是錯誤的操作
您好,那就調整成本,更正納稅申報表,沒發票可以入賬
評估報告出的金額直接做實收資本可以嗎(′;︵;`)
您好,您的描述是不可以的,
老師現在的情況是怎么能在不動以前會計做的賬的情況下我從現在的分錄里給調整,
您好,那您就只能補充以前沒入賬的部分,以前計入成本部分不調整
老師我感覺還是不清楚。是我沒表叔清楚還是你沒理解 我現在具體怎么操作?
您好,1不能用評估報告調賬,2不動以前會計做的賬的情況下,您可以做差錯更正,把錯誤的部分調整正確的,但需要更正以前年度的企業所得稅匯算清繳