你好 銷售收入300萬元,廣告宣傳支出允許扣除的限額=300萬*12%=36萬,納稅調增14萬 業務招待費2萬,收入的千分之5=1.5萬,發生額的60%=1.2萬,納稅調增0.8萬 財務費用調增=1萬—10萬*3%=0.7萬 資產減值損失調增1萬 國庫券利息收入調減3萬 稅收滯納金罰款6萬調增 利潤總額53萬,利潤總額的12%=53萬*12%=6.36萬,發生額10萬,納稅調增=10萬—6.36萬=3.64萬 該公司2017年度企業所得稅應納稅所得額=53萬+14萬+0.8萬+0.7萬+1萬—3萬+6萬+3.64萬—12萬
A公司為股份有限公司,2020年度生產經營情況如下(1)銷售收入6500萬元;(2)銷售成本4800萬元,增值稅900萬元,銷售稅金及100萬元;(3)銷售費用850萬元,其中含廣告費500萬元;(4)管理費用550萬元,其中含業務招待費100萬元;(5)財務費用100萬元,其中含向非金融機構借款5007年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%)(6)營業外支出50萬元,其中含向供貨商支付違約金1向稅務局支付稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團?地區的捐贈現金10萬元。要求:計算該公司2020年度應納所得稅稅額。
A公司為股份有限公司,2020年度生產經營情況如下(1)銷售收入6500萬元;(2)銷售成本4800萬元,增值稅900萬元,銷售稅金及100萬元;(3)銷售費用850萬元,其中含廣告費500萬元;(4)管理費用550萬元,其中含業務招待費100萬元;(5)財務費用100萬元,其中含向非金融機構借款5007年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%)(6)營業外支出50萬元,其中含向供貨商支付違約金1向稅務局支付稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團?地區的捐贈現金10萬元。要求:計算該公司2020年度應納所得稅稅額。
1.簡答題資料:某家具制造企業2017年度會計利潤總額為53萬元,具體情況如下:(1)經營收支情況。銷售收入300萬元,銷售成本158萬元,稅金及附加9萬元,銷售費用55萬元(其中廣告宣傳支出50萬元),管理費用18萬元(其中業務招待費2萬元),財務費用12萬元(其中經批準向職工集資款10萬元,支付利息1萬元,同期同類銀行借款利率3%),資產減值損失2萬元(稅法允許列支1萬元),投資收益9萬元(其中國庫券利息收入3萬元)。(2)營業外收支情況。營業外收入18萬元,營業外支出20萬元(其中稅收滯納金罰款6萬元,違反合同的違約支出1萬元,公益性捐贈10萬元)。(3)除上述資料外,該公司沒有其他應稅收入,其他各項費用開支均未超過稅法規定。(4)2017年初企業尚有未彌補以前年度虧損12萬元(彌補期未超過5年)。要求:計算該公司2017年度企業所得稅應納稅所得額。
1.簡答題資料:某家具制造企業2017年度會計利潤總額為53萬元,具體情況如下:(1)經營收支情況。銷售收入300萬元,銷售成本158萬元,稅金及附加9萬元,銷售費用55萬元(其中廣告宣傳支出50萬元),管理費用18萬元(其中業務招待費2萬元),財務費用12萬元(其中經批準向職工集資款10萬元,支付利息1萬元,同期同類銀行借款利率3%),資產減值損失2萬元(稅法允許列支1萬元),投資收益9萬元(其中國庫券利息收入3萬元)。(2)營業外收支情況。營業外收入18萬元,營業外支出20萬元(其中稅收滯納金罰款6萬元,違反合同的違約支出1萬元,公益性捐贈10萬元)。(3)除上述資料外,該公司沒有其他應稅收入,其他各項費用開支均未超過稅法規定。(4)2017年初企業尚有未彌補以前年度虧損12萬元(彌補期未超過5年)。要求:計算該公司2017年度企業所得稅應納稅所得額。提交
1.簡答題資料:某家具制造企業2017年度會計利潤總額為53萬元,具體情況如下:(1)經營收支情況。銷售收入300萬元,銷售成本158萬元,稅金及附加9萬元,銷售費用55萬元(其中廣告宣傳支出50萬元),管理費用18萬元(其中業務招待費2萬元),財務費用12萬元(其中經批準向職工集資款10萬元,支付利息1萬元,同期同類銀行借款利率3%),資產減值損失2萬元(稅法允許列支1萬元),投資收益9萬元(其中國庫券利息收入3萬元)。(2)營業外收支情況。營業外收入18萬元,營業外支出20萬元(其中稅收滯納金罰款6萬元,違反合同的違約支出1萬元,公益性捐贈10萬元)。(3)除上述資料外,該公司沒有其他應稅收入,其他各項費用開支均未超過稅法規定。(4)2017年初企業尚有未彌補以前年度虧損12萬元(彌補期未超過5年)。要求:計算該公司2017年度企業所得稅應納稅所得額。
請問老師報銷材料存放有沒有什么順序
我公司為農藥銷售公司,進貨是單品進貨,銷售需要以套裝銷售,如何開票?
想問一下,公司應收賬款,法院判下來有相關文書,確定收不回,怎么做賬
工程物資,屬于存貨嗎?
上月少計提的工資+今個月工資計提的工資,一起計入今月產品成本?
老師,這個經營范圍可開非學歷教育,培訓費的發票么?
老師您好!4月份做企業所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業所得稅。然后會計憑證怎么做?之前沒有計提過。
以公司名義捐款給個人,需要發票嗎?
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