你好,股東一開(kāi)始實(shí)際交納注冊(cè)資金了嗎?如果實(shí)際交納了,那么按說(shuō)這個(gè)錢應(yīng)該是給老股東的,是需要考慮一下它原來(lái)的注冊(cè)資金實(shí)際交納了嗎?然后繳納了多少錢,你告訴我一下,我再告訴你是否需要申報(bào)個(gè)人所得稅,,,印花稅是需要申報(bào)的。
請(qǐng)問(wèn)下公司是小規(guī)模納稅人,公司股東要退股,他投入了50萬(wàn),一年后公司虧損了,他要求退股,公司對(duì)公轉(zhuǎn)出去25萬(wàn)給股東,請(qǐng)問(wèn)下股東收到退回的股本金需不需要繳納個(gè)人所得稅??
老師,公司股東將自己的10百分之,100萬(wàn)轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,股東都是自然人,轉(zhuǎn)讓的股東需要交個(gè)人所得稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)公司股東也是法人轉(zhuǎn)出股權(quán)5%給其他人(不是公司股東)收取了10萬(wàn)元,雙方都需要繳納個(gè)人所得稅嗎?這10萬(wàn)是股東自己收款嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)公司一直是虧損的 股東的投資是500萬(wàn) 現(xiàn)在投入200萬(wàn) 現(xiàn)在股東也是法人轉(zhuǎn)讓自己的股份 收入10萬(wàn) 這10萬(wàn)需要繳納個(gè)稅或印花稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)公司股東也是法人轉(zhuǎn)讓股份給他人,收入10萬(wàn) 這10萬(wàn)是股東自己收還是公司收?需要繳納個(gè)人所得稅印花稅嗎 公司是虧損狀態(tài)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
你好 公司注冊(cè)資本1000萬(wàn) 現(xiàn)在投資了200萬(wàn) 還掛在其他應(yīng)付款 這次轉(zhuǎn)讓股份的股東也是法人 他占比95%=950萬(wàn)元 他轉(zhuǎn)讓了自己的1%股份給公司以為的其他人 1%=10萬(wàn)元
你好,也就是說(shuō)這個(gè)一開(kāi)始投資了200萬(wàn)。他占比95%,用200乘以95%。那么等于190萬(wàn)。用190乘以1%。他這1%所占的股份是1.9萬(wàn)。他賣出去10萬(wàn),那就用10萬(wàn)減去1.9萬(wàn)的差額。在這個(gè)差額的基礎(chǔ)上繳納個(gè)人所得稅。
老師 但是公司一直的虧損的 這樣也是要繳納個(gè)人所得稅是嗎?需要繳納印花稅嗎,這錢是不是股東自己收款就好不需要經(jīng)過(guò)公司
你好,這個(gè)內(nèi)容正常來(lái)說(shuō),對(duì)于股東來(lái)說(shuō),其實(shí)這個(gè)錢應(yīng)該是給股東的,但是呢,你們企業(yè)內(nèi)部還要去溝通一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槟悻F(xiàn)在企業(yè)是虧損的,所以說(shuō)這個(gè)事兒啊,沒(méi)有100%確定你們要溝通。
是的 這個(gè)股東也是法人 他希望錢直接給他 他的股份減少 老師 我想問(wèn)一下 這200萬(wàn)不是一開(kāi)始就有200萬(wàn) 是每月累積的 現(xiàn)在掛在其他應(yīng)付款 需要把200萬(wàn)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嗎
您好,對(duì)的,按說(shuō)每個(gè)月他轉(zhuǎn)了錢以后,你都應(yīng)該轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里,嗯,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話也是可以的。
那這種情況轉(zhuǎn)讓方還是需要交個(gè)稅是嗎 現(xiàn)在公司的虧損400多萬(wàn) 印花稅需要嗎
您好,個(gè)人所得稅是跟公司沒(méi)關(guān)系的,那是股東要繳納的,印花稅的話也是要繳納的。
這樣的話 這個(gè)情況下 還是需要繳納個(gè)人所得稅的是嗎
這個(gè)屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?1%=10萬(wàn)按實(shí)際也是這樣 老師有其他辦法是不用繳納稅款的嘛
你好,這是正規(guī)的流程,嗯,如果你不按照這個(gè)流程走的話,后期會(huì)對(duì)公司有風(fēng)險(xiǎn),您這種情況就是應(yīng)該繳納個(gè)人所得稅的。
老師 我想問(wèn)一下 我也是在這平臺(tái)看到的 對(duì)于轉(zhuǎn)讓時(shí)出資未到位的企業(yè)或者虧損狀態(tài)的企業(yè)不是不用繳納印花稅跟個(gè)人所得稅嗎
您好,您不放心的話,可以明天給稅務(wù)局打個(gè)電話,問(wèn)一下你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,不要說(shuō)自己公司的名字,因?yàn)檫@個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓呀,他跟公司沒(méi)有太直接的關(guān)系。所以說(shuō)他需要交納的。
好的 明白 謝謝
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)