應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅最好寫這個(gè),如果沒有二級(jí)科目,有三級(jí)科目的話,寫銷項(xiàng)。
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應(yīng)收賬款,貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)??) 借∶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(里還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)??) 貸∶營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
老師好,貿(mào)易公司進(jìn)的貨品能直接寫分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎,銷售的時(shí)候就寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))啊?
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
小規(guī)模有銷售收入時(shí),分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理嗎
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
那我就寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。老師我們小規(guī)模這個(gè)月申請(qǐng)了代開增值稅專用發(fā)票,那我是需要放在8月賬務(wù)里面做計(jì)提附加稅,還是下個(gè)月做9月賬務(wù)的時(shí)候?qū)懹?jì)提的分錄?
你好,九月份計(jì)提就可以的。