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Q

企業在改擴期間,公司設了兩套帳,其中一套賬為工程專款專用賬戶,一套為基本戶賬套,這兩套賬戶都分別記賬,那么問題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出,每月把此筆款項轉給基本戶,然后從基本戶發放工資、繳納社保等費用,這種情況工程戶會計是記:借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行;基本戶會計記:借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應付款-某某公司名稱工程賬戶,這樣做賬務處理準確嗎?

2022-08-31 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-31 16:29

Na,那你這沒問題啊,你兩個賬套獨立核算就行了。

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 16:34

這樣記賬沒有問題嗎?等于是做往來賬,那上年度因內部領導決策等問題,有幾筆工程戶上的收支計入到基本戶的賬套了,那么基本戶是不是要把這幾筆給調賬?調的話像上年度把幾筆工程款項計入往來,不涉及損益話,調到本月是不是直接紅沖上年度某某憑證就可呢?

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 16:38

問題二:基本戶記賬時,每月在發放工資、繳納社保是否應該按照正常賬務處理去做,比如計提工資再發放工資、繳納社保等,然后有報銷票據時正常報銷計入費用里是嗎?這樣記賬不會和工程上賬務重復吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 16:42

這樣做賬沒問題,然后掛了往來之后,你需要做那個匯總的財務報表,匯總的時候往來款它就會抵消。

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齊紅老師 解答 2022-08-31 16:42

這些不存在重復,你正常計提,正常做發放就行了。

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 16:47

額,您說的匯總是指合并報表?是需要我這邊把工程戶賬和基本戶賬做匯總,然后做總的報表?要是合并報表話是我的母公司做。

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 16:49

工程戶那邊記賬職工工資啥的是計入在建工程,是不涉及和我這邊往來吧?我沒太明白

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齊紅老師 解答 2022-08-31 17:14

第一個問題是的,要匯總報表,由母公司做。

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齊紅老師 解答 2022-08-31 17:14

工程賬戶這邊的話,你放在建工程的話,那么就不涉及到往來,這個有沒有涉及到往來,就看你兩個不同的賬戶之間,他有沒有產生資金流水。

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 17:28

問題一:那我基本戶這邊收到工程戶轉入工資社保啥的,我是可以計入往來的吧?問題二:如果母公司給我們這邊注資,是我們這邊拿地取得土地使用權的情況,我們這邊交土地出讓金和契稅啥的都是母公司直接轉入我們基本戶,然后再從基本戶轉出的,這個是①記借銀行存款-基本戶-某某銀行貸資本公積?②繳納土地出讓金時,借無形資產-土地貸銀行存款-基本戶-某某銀行?③取得土地證時,計提無形資產攤銷借管理費用-無形資產攤銷貸累計攤銷?賬務處理是這樣做吧?另外這個土地出讓金和契稅啥的是基本戶交了一半,工程戶交了一半,可否這樣操作呢?像母公司無論是貨幣形式還是無形資產形式注資給子公司,這個母子公司需要什么手續入賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 17:47

1,可以 2,對的 對的 對的 這個根據你實際情況處理 貨幣,銀行回單 無形資產,協議

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 18:34

問題一:就是說母公司給子公司注資需要有協議?比如協議內容大概是什么,是集團公司寫明為了擴大經營規模,需增資?這個是計入資本公積,還未轉入實收資本。問題二:上年度因內部領導決策等問題,有幾筆工程戶上的收支計入到基本戶的賬了,那么基本戶要調賬話,像上年度這幾筆工程款項計入往來,不涉及損益話,調到本月是不是直接紅沖上年度某某憑證就可呢?需要寫調賬說明么?問題三:如果調完賬話,是否需要到稅局更正上年度報表呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 18:44

1,對的,約定你們真實內容就可以 法定資本部分計入實收資本 超過部分計入資本公積 2,是的,需要說明的 3,涉及到稅的變化需要,不涉及就不需要

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 20:34

若無協議,是否需要重新補簽協議,并在協議內容中補充說明注資多少,法定資本多少,若超過持股比例的25%話,不但要去工商局做變更,章程變更,銀行基本戶那邊信息也要變更是吧?

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 20:35

若無協議,是否需要重新補簽協議,并在協議內容中補充說明注資多少,法定資本多少,若超過持股比例的25%話,不但要去工商局做變更,章程變更,銀行基本戶那邊信息也要變更是吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 20:37

1,需要的 需要約定清楚具體金額 需要變更

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 20:42

問題①那從工程戶這邊支出的基本戶職工工資社保啥的,基本戶這邊做其他應付款話,那雙方需要有協議嗎?我是覺得這屬于子公司內部往來賬的情況,是不是不用簽協議?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 21:15

不用學呀,有支付回單就行了。

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快賬用戶3325 追問 2022-08-31 23:05

如果擴建完成后,這個工程賬需要合并到基本戶賬么?若需要話,如何操作?

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齊紅老師 解答 2022-08-31 23:09

匯總報表余額作為期初數據重新建賬就可以了

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快賬用戶3325 追問 2022-09-01 15:53

工程戶轉入基本戶用于支付職工工資社保等費用,在記賬時借在建工程貸銀行存款,基本戶收到這筆款時,記賬借銀行存款-基本戶某某銀行貸其他應付款-母公司名稱+用于子公司建設工程戶,發放工資時先計提工資,再發放,交社保公積金時借管理費用-社保費 管理費用-公積金,貸銀行存款,這樣記賬話不會說是用支出費用形式去沖減其他應付款吧,說這樣操作不合規吧?

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Na,那你這沒問題啊,你兩個賬套獨立核算就行了。
2022-08-31
對的,先公司計提,然后個人的話在其他應付款最后再轉銷。
2025-04-22
借,銀行存款? ?26000 貸,應交財政款? 26000 借,銀行存款? 60000 貸,預收款項? ?60000 借,預收款項? 10000 貸,其他收入? 60000 借,固定資產? ?23000 貸,預付賬款? 5000 銀行存款? ?18000 借,事業支出? ?18000 貸,資金結存? ?18000 借,單位管理費用? ?386500 貸,應付職工薪酬? ? 386500 借,就付職工薪酬? ?386500 貸,財政撥款收入? 386500-6300 應交稅費 個稅? ?6300 借,事業支出? ?? 386500-6300 貸,財政撥款預算收入??? 386500-6300
2020-12-04
同學你好 你的問題是什么
2023-11-07
同學你好 (6)購入復印機一臺價稅合計11.3萬元,為A專項資金支出,款項由財政直接支付。 財務會計處理: 借:固定資產 100000 貸:非流動資產基金—固定資產 100000 借:事業支出—財政補助支出—項目支出—A專項 113000 貸:財政補助收入 113000 預算會計處理: 借:事業支出—財政補助支出—項目支出—A專項 113000 貸:財政補助預算收入 113000 (7)黃某報銷差旅費1萬元。 財務會計處理: 借:事業支出 10000 貸:庫存現金 1000 其他應收款 9000 預算會計處理: 借:事業支出 10000 貸:資金結存 10000 (8)發放上月工資,上月工資表顯示應向職工發放基本工資30萬元,應為職工繳納基本養老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發放中包含職工個人應負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元。款項全部通過單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交)。 財務會計處理: 借:應付職工薪酬 450000 貸:銀行存款 450000 借:應付職工薪酬——社會保險費 24000 ——住房公積金 90000 貸:其他應付款——社會保險費 24000 ——住房公積金 90000 借:應交稅費 20000 貸:應付職工薪酬 20000 借:銀行存款 444000 貸:應付職工薪酬 44400 非財政撥款結余 438625(369875%2B6875) 財政撥款結轉結余 6375(459375-45300) 事業基金 6375(459375-4530) 其中:“非財政撥款結余”為“事業基金”的子科目,核算非財政撥款結余變動及轉入非財政撥款結余的金額。年末,將“非財政撥款結余”科目余額轉入“事業基金”科目。在預算會計中,本筆業務無須進行賬務處理。 (9)收到上級單位撥來的補助6萬元,為項目B的款項,另收到上級撥來的基本支出補助款2萬元,款項已撥入單位銀行賬戶。 財務會計處理: 借:銀行存款 80000 貸:上級補助收入 8000(6萬%2B2萬) 其他收入——項目B補助收入 6萬 其他收入——基本支出補助收入 2萬 預算會計處理: 借:銀行存款 8萬 貸:上級補助預算收入 8萬(6萬%2B2萬)
2023-11-13
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