借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
你好老師,申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)17490.38 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是開的紅字發(fā)票
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
像一般納稅人賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)期末余額是-95023.13,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅是119487.8,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15665.11,那怎么調(diào)整沖銷分錄呀?
一般納稅人有應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對(duì)沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,收到裝修專票(長(zhǎng)攤)沖減哪個(gè)科目?稅額是3000,之前是按總金額入賬
老師,公司投保的一意外險(xiǎn)沒有發(fā)票,只有投保單,可以入費(fèi)用的嘛
老師,今年交過企業(yè)所得稅,是不是沖成本了
老師如何區(qū)分FOB價(jià)里含不含雜費(fèi)
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師、3月份報(bào)稅的時(shí)候有留底稅額、所以沒交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)嗎?
這個(gè)之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
發(fā)的臨時(shí)工需要申請(qǐng)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
那這樣銷項(xiàng)稅抵不完怎么辦呢?
什么意思?期末的時(shí)候你是把所有的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
就是你說借轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅,那銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多呢,那銷項(xiàng)稅還有留底的呢
如果說有留底部分,你就不用轉(zhuǎn)出來,就放到進(jìn)項(xiàng)稅額里面就行了。