同學你好 可以開發票 單獨開這批發票 可以抵扣內銷
國內外貿A賣給國外B公司一批貨,B公司加工好后,再從國外賣給國內A公司,A公司進口了這批貨并繳納了關稅跟增值稅,過段時間后,A公司再將同類產品賣給國外B公司,這個時候請問當時進口繳納的增值稅是否可以申請退稅?
外貿企業向供貨商購買了一批貨然后再賣出國外,供貨商開了專用發票給外貿企業,外貿企業收到發票并申請了退稅,現在因為質量問題,國外公司讓這批貨退回。供貨商說退回需要將已經開的專用發票退給他們,但是已經退稅下來了,外貿企業該如何將這個發票給供貨商?開紅字發票嗎?還是要先將已經退稅的歸還稅務局?
外貿a公司向b公司購買了一批產品1(50萬),然后a公司賣給了國外c公司,現在國外c公司發現質量問題,全部退回給a公司,退運轉進口方式回來產生的各海運費雜費關稅還有增值稅總共20萬.a公司與b公司協商,b公司支付這20萬,請問a公司關于收到這20萬怎么記賬?
外貿a公司購買一批產品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因對方不收并將退回,外貿a收到這批貨后支付了到港的關稅跟進口增值稅。現在外貿a決定內銷,賣給國內其他公司,請問可以開銷售發票嗎?并且進口增值稅怎么抵扣?
外貿A公司向供應商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發現質量問題,并將貨全部退給A公司,因退運時間過長,A公司辦理貨物退運繳納了進口關稅跟增值稅。(B公司當時開了增值稅專用發票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內其他公司嗎? 另外已經申請過的退稅是否還要返還給稅務局?
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
私人企業注冊資本怎么操作呢
老師工會經費的最新政策在哪里看呢,是不是30人以下不收,還是只要沒成立公會的公司,都是不用交了呢
公司股權變更,原來柳元廷40%,張義春40%,袁興春20%現在變更為柳元廷49%,張義春51%,怎么算交多少個稅,印花稅
沒有銷項,要不要認證進項發票
老師,可以給一份每月結轉成本的庫存表嗎
稅務局退稅是不是應該沖繳納的稅款
老師,如果年末未結轉本年利潤,對資產負債表未分配利潤有沒有影響
老師您好!納稅等級申請復評需要上傳那些資料
你好,一般納稅人企業,小企業會計準則,匯算2024年度企業所得稅補繳企業所得稅200元,是不是直接算今年費用,借:企業所得稅200,貸:應交稅費-企所稅200,借:應交稅費-企所稅200,貸:銀行存款200
這發票的金額可以比原購買產品1的價格高一些吧老師?
同學你好 對的 是這樣的哦?
一般可以高多少?如果比原購買的高了10萬多,會不會有問題啥的?
同學你好 這個不是有發票嗎 按照發票金額
按照進口回來的繳納的增值稅發票上金額對應開就行?
同學你好 嗯 這個可以的
假如原來購買產品1是50萬,然后國外不收運回國內,到港繳納的進口增值稅總發票是70萬,請問內銷給其他公司時,也可以開70萬的銷售發票給其他公司嗎?
同學你好 這個可以的