關鍵是你們給客戶提供服務沒?
老師,我想問一下,供應商根據我們的設計圖紙給我們生產了一些化工設備配件,我們收到后按整體系統設備開票給客戶,我們到客戶現場進行組裝包括技術服務,這種模式會計怎么核算合適
老師,你好!公司經營范圍這些:制冷設備、機電設備的設計,安裝,維護及技術的咨詢服務;銷售:制冷設備。如果做一般納稅人,設備設計及維護、技術咨詢稅率都是6%,銷售設備稅率13%,設備安裝稅率是9%。之前經營的設備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發票?
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業務成本,但現在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師,客戶從我這里買設備要求開技術服務費的發票(6%),但是我的前端供應商給我開的13%的設備發票,我已經將這批設備計入庫存商品核算,請問我該怎么辦?如果配合客戶開服務費發票,有什么風險
給客戶做技術服務,然后發現他的設備需要換,客戶從我這里買了設備,我該怎么開票,是一部分開技術服務,另一部分開銷售設備嗎?能不能都開技術服務費?稅率不一樣,然后我也沒有入庫出庫記錄
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
90%是設備,10%是服務
那就分別開具就是了哈。