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我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務局里面申報收入呢?我們是一般納稅人,一申報收入沒有進項發票就要交增值稅的,但是進項發票都是做退稅的,要認證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報表里,所以這一點很疑惑,麻煩老師幫我解除

2022-08-26 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-26 10:45

同學你好 不是有個免抵退嗎

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 10:51

還是不明白

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 10:53

是填寫在主表的免抵退稅那一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 10:54

對的 是填寫在這里哦

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 10:56

那請問出口退稅,既然是退稅那就是交了稅才會退,交稅是哪個環節交的呢?出口時海關嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:00

不是 這個是退的你的進項稅

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 11:22

進項稅額不是交的稅,那就相當于出口退稅不用交稅,還額外給一筆錢嗎?還是不太明白

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:26

同學你好 進項稅是你們交的呀 你們付給供應商的呀

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 11:28

是的,我們每次開票供應商都收了稅點的

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:32

同學你好 所以你出口給你退的進項稅

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 11:35

那出口退稅的完整的一套賬務處理是怎樣的啊,我們是純外貿,沒有加工

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:37

外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 12:20

應收出口退稅款可以換成哪個科目啊,賬套里面沒有這個科目,也不能加科目

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齊紅老師 解答 2022-08-26 12:23

那就應收賬款 用這個

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