六月份借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設備到了,借在建工程10萬,貸預付賬款10萬 七月份不用做賬務處理, 八月份借在建工程10萬,貸銀行存款10萬, 借固定資產貸在建工程20萬
興達公司本月發生下列固定資產增加業務,一企業購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格,同時全額發票開具給企業。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
你看錯題了,七月份怎么可能不做!請認真審題
六月份借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設備到了,借在建工程10萬,貸預付賬款10萬 七月份借在建工程 代應付帳款 八月份借應付10萬,貸銀行存款10萬, 借固定資產貸在建工程20萬
如果是在實際操作中,我的那個第一個分錄沒有問題,完全可以的。
哎,七月份我不是付錢了10萬,不做,可以?我用銀行付款,我怎么對的上余額?
七月份你光說二期10萬你沒有說付款,那你的固定資產一共是30萬嗎?
是的呀,是付款了,我表達不清楚吧,我的問題
六月份借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設備到了,借在建工程10萬,貸預付賬款10萬 七月份借在建工程 貸銀行 八月份借在建工程10萬,貸銀行存款10萬, 借固定資產貸在建工程30
我題目中描述到的情況,需要使用暫估入賬的情況嗎?你說得情況,我懂了,但是針對這個問題,是不是還有暫估入賬的這種解決方法呢?我也不知道,請解答,謝謝
六月份借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬 設備到了,借在建工程10萬,貸預付賬款10萬 七月份借在建工程 貸銀行 八月份借借預付賬款 貸在建工程20 然后再做發票的, 借在建工程10萬, 貸銀行存款10萬, 借在建工程20萬,貸預付賬款20萬 借固定資產貸在建工程30萬
這次的分錄看不懂。其實你上一次給我寫的那個分錄就按照那個做就沒問題了,是吧?有必要按照暫估的這個這樣子處理嗎?
增加了一個充暫估的
如果你當月有發生額,之前暫估和發票的一致的,可以不用紅沖暫估,按我第二個寫的就行。