你好,合理的本來構筑銷售就得繳納。
老師,印花稅進項也要交是嗎?我們公司的印花一直按購銷合同的銷項收入交的,沒交過進項,這樣會有什么風險?
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規范管理,然后能夠實現每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業務成本去交業務上的購銷合同的印花稅呢?
老師,公司印花稅一直按銷售收入的不含稅金額交,沒有銷售合同,今天聽說進貨也需要交印花稅,是嗎?
我們是一般納稅人,開局專票,不含稅銷售額是975466.85,加稅合計1102277.52,收購票普票是1343324元,免稅,那我們申報的印花稅是按照含稅申報還是不含稅的申報,購銷合同是進項發票和銷項發票一起合計的嗎
相當于小型的4s店,銷售車輛的公司,一般納稅人,稅務讓交印花稅,說是按照銷售收入,進項金額合起來交,也就是購銷合同的印花稅,這樣合理嗎
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
老師,您好!請教一下,我們公司上年度安全經費計提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調整?我們執行小企業會計準則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業申報企業所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發費用,在申報企業所得稅匯算清繳的時候,基礎信息表210科技型中小企業的入庫編號是什么?
老師,請問現在的經濟開發區對于外貿企業有沒有啥稅收優惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產品產生的,這筆差旅費是直接入這個產品的生產成本,還是先進制造費用在轉入一個產品的生產成本
銷售給個人的也要交嗎,我看最新的政策有個不包括個人書立的動產買賣合同
需要繳 你這個不是動產 你這個是貨物買賣。
購銷合同、買賣合同是貨物買賣的。
車是不動產嗎,應該算是動產吧,我怎么查的好多人都說銷售給個人的不交
你好,車是動產 誰告訴你個人不交的?
你這不是產權轉移啊,這個車是你的貨物,你銷售貨物需要繳納印花稅,不管銷售給個人還是企業。