首先啊,這個(gè)就要看你們合同如何約定呢,那如果說(shuō)合同約定的是開普通發(fā)票,那么你就按照你的金額開具就行了,那如果說(shuō)是開專票,他的報(bào)價(jià)里面肯定要多加3%個(gè)點(diǎn),你就按照這個(gè)金額來(lái)做個(gè)合同金額就行。
可回收企業(yè)核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發(fā)貨后,沒(méi)收到貨款,客戶倒閉了,應(yīng)該怎么處理呢
如果一個(gè)報(bào)關(guān)單,是cif成交方式,并且有多項(xiàng)產(chǎn)品。在出口退稅填寫免抵退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)候,如果計(jì)算某一項(xiàng)產(chǎn)品的fob價(jià)。
老師麻煩問(wèn)一下一個(gè)員工在兩家公司拿工資,但都不超過(guò)6萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生稅了,也不用補(bǔ)稅對(duì)吧
你好老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)里面有一個(gè)“107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)叫或會(huì)計(jì)制度(填寫代碼)”這個(gè)一般選哪個(gè)?謝謝!
研發(fā)支出這個(gè)科目是損益類科目么,和管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用并列放一起,當(dāng)期間費(fèi)用可以嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提增值稅以后,利潤(rùn)表里怎么不顯示?利潤(rùn)沒(méi)有減少呢
請(qǐng)問(wèn):辦公室換門窗1萬(wàn)多元做哪個(gè)費(fèi)用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實(shí)收資本為0,他現(xiàn)在想把公司運(yùn)營(yíng)起來(lái),平時(shí)通過(guò)他自己的卡把錢轉(zhuǎn)在公帳上面,帳上就把這些錢當(dāng)作向他借的,后期有收入進(jìn)帳再把錢轉(zhuǎn)出去給他,當(dāng)作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產(chǎn)加速折舊328萬(wàn),每年要調(diào)增,但是,其中加速折舊的固定資產(chǎn)其中有兩臺(tái)賣掉,那這個(gè)凈值怎么調(diào)
可作為一般納稅人6%個(gè)點(diǎn)的公司,開專票合算還是開普票合算呀。因?yàn)檫@些稅點(diǎn)都是自己出的呀
如果說(shuō)對(duì)方給你開的6%的專票,專票相當(dāng)于你可以抵六個(gè)點(diǎn),但是你只給三個(gè)點(diǎn)的稅,那肯定還是劃算的。
老師,他只開3個(gè)點(diǎn)的專票,還要讓我自己出這個(gè)稅點(diǎn),那這種情況還不如開普票。 對(duì)不
對(duì)的,那這種就沒(méi)什么意義了。
是的。象這種,只有在當(dāng)時(shí)洽談價(jià)格時(shí),就要想好方法及思路看看有沒(méi)有對(duì)自己公司有利,對(duì)不
對(duì)的,就是要提前籌劃。