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老師 您好!我們購買了一批產品,拉去做實驗后又寄到公司,產品有一部分報廢不能出售了,有一部分可以出售,我們收到購買這批產品開具的增值稅專用發票,請問應該怎樣做賬務處理呢?

2022-08-18 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 14:47

同學,你好 借:庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款

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同學你好 借庫存商品 借進項 貸銀行存款
2022-08-18
同學,你好 借:庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款
2022-08-18
你抵賬的商品你給對方開發票,然后對方是根據實際銷售給你的商品開發票是這樣。
2023-10-11
1.確認采購成本:將現金支付和產品抵扣的金額加起來,得到實際采購成本。 2.確認現金支付的部分:將現金支付的金額記入“應付賬款”科目,作為對采購成本的暫掛。 3.確認產品抵扣的部分:將產品抵扣的金額視為銷售,記入“營業收入”或“其他業務收入”科目。同時,將產品成本記入“營業成本”或“其他業務成本”科目。 4.處理發票:將發票金額與實際支付的現金金額核對,如果發票金額小于實際支付的現金金額,需要向供應商索取發票。如果發票金額大于實際支付的現金金額,需要將發票金額大于實際支付的部分記入“應付賬款”科目,作為對采購成本的暫掛
2023-10-11
發票不用充,換回來的是一模一樣的,你只需要做一個出庫單,然后再做一個入庫單,按入庫之后的和發票來做就行,之前的賬務處理可以不用做。
2021-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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