你好同學,紅沖好了,沒有事情的
收到對方當月開具的電子普票,然后對方紅沖了,我在查驗平臺查了幾次都能正常查到這張發票,但是在認證平臺有顯示這張票紅沖了,如果我不進去認證平臺看我就不會知道這張票紅沖了,應該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發票即使被紅沖掉了也照樣用了
上月開的發票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發票已經跨月了在開票系統上,在稅務局看來我們已經發生了這項業務,這個月發現開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
老師,就是19年開發票,對方這邊開發票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據項目開,19年公司是6%稅率,現在我們是1%,這個紅沖發票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關于這個項目開發票是因為對方說項目要分別開紅沖發票,為了對稅務局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
我們開了三張工程款發票出去,但是對方現在不肯收,說我們開早了。然后又說不收跨月發票,讓我們自己紅沖掉。如果我們沖紅的話,在稅法上會不會存在風險?如果被查到,要求解釋,我這樣子解釋可以嗎
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
24年有一筆3萬元的收入,在納稅明細里,但實際未收到,對個人有哪些影響
請問:25年4月稅務要求我司確認2024年度未開票收入1000萬,并已作未開票收入補正申報且繳納稅款,現做2024年所得稅匯算清繳,未開票收入1000萬應怎么處理?
請解答一下c選項,交易性金融資產不是有進項稅嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我公司名下有輛汽車,我現在這個車賣給個人了, 二手車開具了二手車交易發票 ,因為我的賣價低于凈值,那么我是不是不需要繳納所得稅吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,您好!第10小問,計算應納稅所得額補繳所得稅,為什么答案里沒有加上第(4)里面企業計入不征稅收入的800,為什么這個800不納稅調增啊
財務對賬需要用電腦才行嗎
老師,第三小問計算敏感性負債時為什么不減去短期借款呢
請問老師老師講的Excel有版本區別嗎?身份證號碼文本格式為啥跟老師講的不一樣呢