6月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62
我8月份開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票出去,7月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵,然后8月份沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),9月1號(hào)再認(rèn)證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項(xiàng)稅額嗎
請(qǐng)問(wèn)一下我6月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多 有留抵稅 那6月份怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項(xiàng)是60,進(jìn)項(xiàng)是 65,留底5; 7月份的銷項(xiàng)是80,進(jìn)項(xiàng)是70 如果6月份不申請(qǐng)留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請(qǐng)留抵退稅,那就是沒(méi)有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請(qǐng)留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問(wèn)題么
老師 一般納稅人 建筑公司 7月份的銷售收入只有簡(jiǎn)易征收入開(kāi)的普票,7月份取的進(jìn)項(xiàng)是小規(guī)模3%的進(jìn)項(xiàng)票,在抵扣系統(tǒng)能抵扣,但是在申報(bào)的時(shí)候怎么抵扣不了,留在了期末留底
一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)一下6月份開(kāi)票了抵扣后還有留抵,7月份開(kāi)發(fā)票 還能用6月的留抵后還有留抵,那么7月份的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)0還有留抵?怎么做分錄呀?
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果還需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
明白,謝謝老師咯
不用客氣,工作愉快。