同學你好 預收 借銀行 貸預收賬款 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業務收入 貸銷項
老師您好,我們單位在2015年發生一起醫療糾紛,涉及兩個科室一個是心內科,一個是新生兒重癥,當時院領導研究決定心內科賠款8萬元。當時病人欠住院費3708.29因為當時結賬的不能欠費,由新生兒護士長打得欠條借款結賬,借其他應收款個人貸庫存現金。這會新生兒科護士長拿著領導們研究決定的通知說明新生兒科借款的這3708.29由我院承擔此費用,想問一下計入哪科科目,是壞賬準備呢還是專用基金醫療風險基金?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產開發公司,我看之前的會計做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款,借:庫存現金 貸:其他應付款 另外一筆分錄轉給燃氣公司燃氣爐款,借:應付賬款 貸:庫存現金 這個老會計離職了,今天我問他那最后該怎么轉呢?他說讓我自己想怎么轉就怎么轉?我該怎么辦呢?該怎么轉呢?
您好老師,我想問一下,我們是私人醫院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預交款 假如門診+住院+預交款的合計是38448.43 門診的現金存款2302,收到支付款是3481 住院的現金存款552,收到的支付款是4921.71 預交款3000,應收醫保款是24191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發服務合同,說是b的研發服務 讓a公司的四個研發人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統原因未顯示該筆款退回! 今年才發現這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調賬?謝謝!
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,我給的數字,能不能做個相應的會計分錄呢?
預收是38448.43 收入是38448.43 就是這兩個主要的
不太明白
同學你好 金額就是38448.43
老師,我是真的不太明白
能不能我給的數字做個相應的會計分錄呢?
借銀行 現金 其他應收款醫保 貸預收賬款38448.43 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業務收入38448.43
借:銀行存款3481+4921.71+3000 現金2302+552 應收賬款-應收醫療款-x社保24191.72 貸:提供服務收入-診療費 35448.43 預收賬款 3000 這個分錄對嗎?
最后收入是38448.43就是正確的
預收賬款不用做單獨的會計分錄嗎?
住院的時候收的押金,這個不用做單獨的會計分錄嗎?
預收賬款要單獨做分錄的
我的總收入38448.43里面包括那個押金,所以貸方的收入不是38448.43吧
押金不是收入就要減出來