學(xué)員你好,固定資產(chǎn)清理有余額嗎
請問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師,請問2022年1月1日啟用新賬套。之前已經(jīng)折舊完沒有殘值但還在使用未清理的固定資產(chǎn)卡片還要錄入到新賬套的固定資產(chǎn)卡片中嗎
老師,我去年清理了一個(gè)固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時(shí)就寫了這個(gè)分錄,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
老師,之前做的是兩個(gè)分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個(gè)分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
因接賬有個(gè)固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,固清在1月做了分錄,我現(xiàn)在要錄入1到7月的到新賬套怎么錄這個(gè)固定資產(chǎn)貸方
護(hù)理院給老人開票,檢查費(fèi)、診查費(fèi)、西藥費(fèi)怎么開票
老師你好,我見我們單位,兩個(gè)民辦非的有開戶許可證,有限公司的沒有開戶許可證,有限公司是沒有還是丟了
老師 我們公司有車 如果員工出差沒開公司的車,開的是自己的車 那過路費(fèi)能報(bào)銷嗎
老師你好,什么情況下保險(xiǎn)公司可以異地開設(shè)結(jié)算賬戶呀?
老師好,問一下,總公司不是小微企業(yè),分公司稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候,如果選擇獨(dú)立核算,可以享受小微企業(yè)嗎?
公司只出錢,不怎么進(jìn)賬,屬于資金流高還是差的企業(yè)
老師,你好請問最新的增值稅法,涉及到銀行的貸款服務(wù),比如我們公司到銀行的貼息 貼現(xiàn),銀行開給我們的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?這種情況銀行可以開專票嗎?我們是否可以抵扣,記得之前的貸款 餐飲 日常 娛樂不能抵扣
老師你好,我問下申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入按哪個(gè)金額填報(bào)
沒有交社保的員工開工資發(fā)票,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,有民辦非企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度嗎
沒有余額的了,但是不增加這個(gè)固定資產(chǎn),我資產(chǎn)負(fù)債的年初余額就對不上她之前所有報(bào)表的年初余額了
如果要完全對應(yīng)上,就得錄入,然后再處理
那怎么弄呢
期初錄入這個(gè)資產(chǎn),然后1月份做減少處理
先錄入它的原值當(dāng)它是清理前?然后再進(jìn)去系統(tǒng)再做固定清理?這樣可是我的初始賬會(huì)不平衡
初始錄入卡片,結(jié)束初始化后在做清理
那我這樣初始數(shù)據(jù)會(huì)不平噢
初始怎么不平衡,就清理了嗎
初期始不平衡不讓建賬
初始不平衡的原因是什么
就是固定資產(chǎn)那里啊,那應(yīng)該怎么填固定資產(chǎn)這個(gè)數(shù)呢,現(xiàn)在是不平的
固定資產(chǎn)怎么填是平的