同學你好 這屬于代收代支。通過其他應付款處理。
老師你好,我們單位是社會組織,去年評估得了3A,但是所在地社區服務中心要我們開發票給他們,支付我們獎勵費,但是這筆錢是由財政局撥款,我們開發票卻要開給另一家單位,這個照理來說是免稅的,是營業外收入,這個發票開具會有問題嗎
老師,請問一下,我單位要支付一筆衛生整治服務費,由于以前這個地方不是我單位負責的,現在由其他單位移交給我們管理,這筆費用由其他單位轉給我們來支付。請問老師,收到這個單位的費用怎么入賬?我們把收到的這筆服務費支付給供應商又怎么入帳呢?
請問一下老師,我單位是非民企業,牽頭幾家企業在酒店辦藝術品聯合拍賣會,簽了合同,所有收入和費用由我單位代收代付,由各家企業承擔,我單位只另外收取一定的服務費,現在大額費用我們就開各家企業的抬頭發票,我單位不做費用(直接做其他應收應付)可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發票(實際也是各個企業分攤承擔的)這樣就沒有辦法給各個企業費用發票,請問我可以吧開我單位的小額發票做我單位的成本費用,之后把這部分費用由我單位開一些服務費發票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,有合同協議,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
請問:25年4月稅務要求我司確認2024年度未開票收入1000萬,并已作未開票收入補正申報且繳納稅款,現做2024年所得稅匯算清繳,未開票收入1000萬應怎么處理?
請解答一下c選項,交易性金融資產不是有進項稅嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我公司名下有輛汽車,我現在這個車賣給個人了, 二手車開具了二手車交易發票 ,因為我的賣價低于凈值,那么我是不是不需要繳納所得稅吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,您好!第10小問,計算應納稅所得額補繳所得稅,為什么答案里沒有加上第(4)里面企業計入不征稅收入的800,為什么這個800不納稅調增啊
財務對賬需要用電腦才行嗎
老師,第三小問計算敏感性負債時為什么不減去短期借款呢
請問老師老師講的Excel有版本區別嗎?身份證號碼文本格式為啥跟老師講的不一樣呢
老師,銷售綠化帶護欄開什么編碼的發票呢
收到:借:銀行存款,貸其他應付款。支付:借其他應付款,貸銀行存款。這樣嗎?
是的。同學。這樣做就可以。