學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨(dú)做賬,這個月把銷項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好老師,我想請教一下你 銷項(xiàng)稅額:多 進(jìn)項(xiàng)稅額:少 上期留底稅額:有留底 這個賬該怎么做?
為什么我上個月留底的發(fā)票稅務(wù)局上抵扣認(rèn)證了但是認(rèn)證統(tǒng)計(jì)沒有把這幾筆在這個月已經(jīng)勾選的留底金額給加進(jìn)去這是怎么回事
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個憑證又怎么做呢?
老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進(jìn)項(xiàng)稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
老師:我剛接手一家藥企的工作,2月無銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),1月還有留底,我2月不想做認(rèn)證了,但是2月的賬上已把進(jìn)項(xiàng)做了,那我是把賬上進(jìn)項(xiàng)修改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是不用修改呢?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報(bào)還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒平是不是那里沒對呢
轉(zhuǎn)出留抵是不需要做的
好,謝謝老師
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