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異地項目預交稅費 需不需要計提? 預交增值稅借方應交稅費—應交增值稅—三級明細科目做什么? 應交稅金—應交增值稅—預繳增值稅/已交增值稅/未交增值稅三個科目是怎么用的? 請教一下各位老師

2022-08-13 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-13 18:54

你好,預繳時 借應交稅費-應交增值稅(預繳) 已交稅金是商貿企業輔導期用的 未交增值稅是一般人月末結轉使用的 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅

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快賬用戶7527 追問 2022-08-13 19:00

建筑工程 應交稅費—應交增值稅—三級科目一般有哪些 預繳增值稅月末年末要怎么處理,不能一直在預交增值稅里面吧? 老師請教一下

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快賬用戶7527 追問 2022-08-13 19:01

項目完工以后 這個預繳增值稅怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-08-13 19:05

你機構申報時要計提增值稅 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸預繳 借未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶7527 追問 2022-08-13 20:04

預交時要不要 計提增值稅呢?

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快賬用戶7527 追問 2022-08-13 20:08

上面那個 已經 懂了 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-13 22:44

一般我們是預繳時不做計提,回機構申報時做計提

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快賬用戶7527 追問 2022-08-13 22:45

好的 謝謝老師

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你好,預繳時 借應交稅費-應交增值稅(預繳) 已交稅金是商貿企業輔導期用的 未交增值稅是一般人月末結轉使用的 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅
2022-08-13
你這個還做下面這個截圖這個分錄這個
2021-01-13
您好,當月月末處理
2022-03-19
您好,工作中您這樣操作沒有問題的,因為怎么寫分錄都在應交稅費這個大科目里,但稅法書上是通過 (轉出未交/多交增值稅)到 應交稅費——未交增值稅 (3)“應交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務處理: a.將當月發生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉入“未交增值稅” 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”(只結轉多交部分真交過) 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) c.當月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應交稅費——未交增值稅(上月已結轉) 貸:銀行存款
2023-10-28
你好,選擇a的。借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。 這個是抵扣的
2021-02-25
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