您好,看一下入職的時(shí)間填寫是否正確?
公司申報(bào)個(gè)稅12月有一個(gè)人工資超過(guò)5000,但是沒有交稅,一月的時(shí)候也只有一個(gè)人超過(guò)5000,為什么需要交200多的稅呢?
老師 我單位的員工沒有工資超過(guò)5000的 ,但是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,有一部分人需要繳稅,是什么原因造成的呢
老師:前幾個(gè)月工資都沒超過(guò)5000元,10月份工資14200元,本以為個(gè)稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個(gè)稅),怎么最后申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候,自動(dòng)算稅只用交納個(gè)稅126.15元,它是把前幾個(gè)月的申報(bào)工資額加起來(lái)累進(jìn)算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個(gè)月工資加起來(lái)沒超過(guò)50000元,哪怕是有一個(gè)月超過(guò)了5000元,也不用交納個(gè)稅嗎?
自然人客戶端申報(bào)個(gè)稅體現(xiàn)這個(gè)月報(bào)個(gè)稅69元,但是電子稅務(wù)沒有要申報(bào)個(gè)稅,以前一直都沒有超過(guò)申報(bào)個(gè)稅金額,電子稅務(wù)網(wǎng)也沒看到的申報(bào)個(gè)稅。這個(gè)月才有。稅種!認(rèn)定的時(shí)候按月審報(bào)。每個(gè)月都在自然人客戶端申報(bào),但都沒有到起征點(diǎn)。
我公司自然人電子稅務(wù)局每月都只申報(bào)一人工資,也沒超過(guò)5000,之前也沒交過(guò)個(gè)稅,為什么今天去申報(bào)的時(shí)候確要交800多的個(gè)稅呢?
我想問(wèn)一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
這個(gè)跟入職時(shí)間有什么關(guān)系啊?
如果入職時(shí)間是兩年前,就要交很多嗎?
老師還在嗎?
因?yàn)楣べY。沒有超過(guò)5000,不用交個(gè)稅,你這里交個(gè)稅了,我分析是扣除的金額少了,扣除的金額是系統(tǒng)根據(jù)入職時(shí)間自動(dòng)來(lái)計(jì)算的,你先去看一下扣除金額對(duì)不對(duì)?如果不對(duì)就檢查入職時(shí)間。
我看了,累了扣除費(fèi)用為0啊
所有的累了扣除都是0
所以說(shuō)您去檢查入職時(shí)間系統(tǒng)是根據(jù)入職時(shí)間來(lái)自動(dòng)計(jì)算的。
入職時(shí)間之前月份報(bào)過(guò)了的也沒法看啊,只能看這次申報(bào)的
您好。在個(gè)人基礎(chǔ)信息里可以看到的。