您好,您取得的專票用于福利的 招待的免稅項(xiàng)目的都是不能抵扣的
企業(yè)為增值稅一般納稅人,購(gòu)買材料,取得專用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費(fèi),取得專用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計(jì)算增值稅
甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元;購(gòu)進(jìn)打印紙一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元;購(gòu)進(jìn)用于員工福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元;購(gòu)進(jìn)打印紙一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元;購(gòu)進(jìn)用于員工福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
請(qǐng)問,一般納稅人,取得餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的嗎
一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,什么內(nèi)容的增值稅專用發(fā)票才可以抵扣,比如購(gòu)買辦公用品,支付餐飲費(fèi),支付水電費(fèi)?
實(shí)繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網(wǎng)做公示就好呢
老師,法人讓我統(tǒng)計(jì)一下4月份的成本進(jìn)項(xiàng),看一下可以報(bào)銷多少金額,我怎么查下
老師,請(qǐng)問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個(gè)嗎?
我想問一下,三角抵賬協(xié)議,和借款協(xié)議需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問我們給對(duì)方開了一張10萬的發(fā)票,對(duì)方退貨5萬。紅字發(fā)票申請(qǐng)單是誰申請(qǐng)?我們給開負(fù)數(shù)
稅務(wù)局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)付款了,也沒有退款。請(qǐng)問要怎么做賬務(wù)處理?相關(guān)分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)價(jià)和銷售價(jià)差太大有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,稅務(wù)有一個(gè)房產(chǎn)土地稅?是什么稅?
老師具體點(diǎn)可以嗎?
比如說聚餐的餐費(fèi),招待客戶的餐費(fèi),是不能抵扣的。