你好,。您好,借應交稅費貸以前年度損益調整。
老師,請教一個問題,單位去年到了一筆補貼做了營業外收入,今年說這邊要做專項應付款,不做收入,想今年調整,是不是只能調到以前年度損益里,會計分錄應該怎么寫呢
老師 咨詢一個問題 在去年11月 12月應交稅費 銷項稅里面分別又一筆金額為82.38 436.89的分錄 這兩筆是應該享受免稅的 。年末沒有將其轉入營業外收入 還掛在賬上,這個怎么處理呢?謝謝
老師,您好,去年有一筆做到營業外收入28萬,今年要調回來,這個賬要怎么處理呢,需要交稅嗎?
去年應交稅費銷項里面有一筆800多去年未調整到營業外收入里面。今年怎么處理呢?
去年12月 份有一筆銷項稅額多記了,主營業務收入少記了今年應該怎么調整
這個之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找