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老師基于上半年制造業增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費里已經有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?

2022-08-09 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 08:30

你好,暫時不需要更正,等緩交期滿全部繳納完再更正更合適。

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你好,暫時不需要更正,等緩交期滿全部繳納完再更正更合適。
2022-08-09
你這個申報和繳納是兩個模塊,10月份的已經申報了,就不會再顯示了,只會顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報期內繳納,否則會有滯納金
2022-01-05
30藍和25欄填寫一樣的就可以的。這里是緩交,你們實際已經繳納了,只不過是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
同學你好,這些都不影響的,都有數據,這些數據都是現在申報的數據,但是實際的稅款還沒有扣款,是需要你先申報,申報成功的數據后,才會在銀行里面扣款;
2021-02-04
同學你好 申報的時候還沒交不是
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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