你好,跳出五條未勾選的發(fā)票嗎?
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
國家稅務(wù)總局2019第45號公告說未認證和認證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認證后沒有在次月抵扣的發(fā)票申請抵扣需要怎么做?直接在報表中填寫還是得經(jīng)過當?shù)囟悇?wù)機關(guān)?一表輔助會帶出來沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險嗎
老師你好,請問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數(shù)增值稅表上和減免稅表
做增值稅納稅申報表保存的時候,跳出來還有5條未勾選抵扣,但是以前都沒有發(fā)生過,是因為電子稅務(wù)局更新,顯示當月開票我方未認證的份數(shù)么
請問老師報銷材料存放有沒有什么順序
我公司為農(nóng)藥銷售公司,進貨是單品進貨,銷售需要以套裝銷售,如何開票?
想問一下,公司應(yīng)收賬款,法院判下來有相關(guān)文書,確定收不回,怎么做賬
工程物資,屬于存貨嗎?
上月少計提的工資+今個月工資計提的工資,一起計入今月產(chǎn)品成本?
老師,這個經(jīng)營范圍可開非學(xué)歷教育,培訓(xùn)費的發(fā)票么?
老師您好!4月份做企業(yè)所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業(yè)所得稅。然后會計憑證怎么做?之前沒有計提過。
以公司名義捐款給個人,需要發(fā)票嗎?
2024九月成立的公司,沒有收入,但有開辦費,其應(yīng)付賬款是和法人的往來,可以簡易注銷嗎
工程合同的平方是542平方米,發(fā)票是590平方米,而且發(fā)票和合同的金額都不一樣,發(fā)票比合同的金額更大,款按發(fā)票金額已結(jié)清,這樣的話,合同需要重新簽訂嗎?
有明細嗎?你看一下是不是你剩余的發(fā)票沒有勾選啊。
沒有明細,就說5份未勾選抵扣,請對申報情況進行復(fù)核。拿到的都勾選了稅金本月和本年累計的都對到的,以前并沒有這種情況發(fā)生過
順便截圖看一下嗎?
方便截圖看一下的嗎?
就這樣的
你好確定就可以的 忽略
哦哦哦,這樣啊,謝謝
不要客氣,工作愉快。