是的,是沖減以前計提和繳納的分錄
老師,請問房地產企業預交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預交的增值稅,對嗎?我們之前預交了增值稅,但是不知道預交的可以抵扣正常產生的增值稅,后面產生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預交產生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預交產生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
留抵增值稅退稅了,附加稅不用交,但是我交了,稅務局給我退回來了,這錢是算收入,還是沖銷以前繳納的分錄
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計提附加稅了。
老師,我們公司很小上個月開了一張發票,交了增值稅及附加稅,這個月發現開錯了于是反沖了這張發票,也沒有額外開發票,那上個月交的銷項稅1.稅務局直接退回來嗎,還有附加稅也是稅務局自動退的嗎,2.還是我要去申請退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷項稅
老師有個問題,我們之前收到一筆錢,也確認收入了,同時也繳納增值稅了,但是后面因為某些原因給人退款了,所以就做了紅沖,但是當時繳納那部分增值稅稅務局沒有給退,現在稅務局又把這部分錢給退回來了,現在咋做賬呀
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????