借銀行存款貸主營業務收入,如果你是按月收取的,是這么做,如果你是一次收取了好幾個月的,借銀行存款貸預收賬款。 分攤。
老師你好,我想問一下,物業公司收的居民的水電費,暖氣費,燃氣費,怎么做賬?還有要不要教增值稅?謝謝
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
你好,老師 有個問題咨詢一下 稅務對供熱企業居民交熱費收入的免征增值稅,但是對非居民交熱費收入的需要繳納9%的增值稅, 問題就是非居民收入的增值稅怎么能用進項稅抵扣,是全額抵扣,還是不能抵扣?
想問一下,供熱企業,收取居民的暖氣費,收到暖氣費要怎么入賬,因為增值稅是免征的,做賬時直接進主營業務收入不用分稅金么?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。