金額不大的,你可以走招待費,但是稅務局那邊查到的話,嚴格的他是要求你視同銷售。
這里的為促進銷售贈送紀念品或是樣品小樣給客戶,贈送的金額計入銷售費用,為什么還會有一個銷項稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應該是自產或購進的貨物嗎
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當時入了招待費,現在稅務局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調整2020年的賬呢還是直接做相反的
公司是做技術服務的,銷售為了維護客戶買了黃金首飾贈送給客戶,這種情況是應該視同銷售還是應該計入招待費了
我們公司因為銷售產品主要是軟件及部分業務系統維護,領導為維護客戶關系如果制定營銷方案,購買相應金額的軟件或系統維護,贈送相應價值的煙、酒、茶、手機、電腦之類的禮品,請問這樣操作,這些禮品是算業務推廣費還是業務招待費。
制造業,贈品有兩種情況。1是整箱的贈送,贈送給客戶,視同銷售 做賬按借 銷售費用 貸應交稅費-銷項稅:這個銷售費用就是成本數么?2是生產的番茄醬中,一大箱中會贈6小瓶,產品規格會標注出贈品數量。這個賬務處理,收入就按該含贈品規格的整箱銷售價格確認收入即可吧? 第一種情況分錄正確么?
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
老師,建筑裝飾公司開裝修發票,“建筑項目名稱”填什么內容呢?
excel能用光標按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內賬,每個月需要計提哪些
老師,有會計憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進額的多少來征收?還是直接按這個基礎??萬分之3