你好,依描述,開物流輔助
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務(wù)代理服務(wù)和票務(wù)代理服務(wù)這個經(jīng)營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應(yīng)該選擇“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂門票服務(wù)費”還是“旅游服務(wù)*代訂門票服務(wù)費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費,400元是門票費用,景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時候應(yīng)該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進來(含保險費、上牌費)購車款,我們按20萬開了銷項發(fā)票,然后又將保險費1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險公司(因為保險要實名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費也是需要轉(zhuǎn)給個人去代辦牌的,因為沒有發(fā)票沒做費用
老師,請問我司是貿(mào)易公司, 我們銷售100萬的貨給客戶。 客戶回了95萬的款,同時開了一張5萬的倉儲物流的發(fā)票。 我根據(jù)這個發(fā)票,我給我的上游企業(yè),開了一張5萬塊的咨詢服務(wù)費發(fā)票。 也就是說把這5萬塊錢的倉儲物流的費用轉(zhuǎn)嫁到了給了上家。 這個方作操作行不行。 還有沒有其他的方式和建議。
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費,現(xiàn)在項目結(jié)束了,有一筆庫場使用費,下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務(wù)庫場使用費,現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票啊?是開經(jīng)濟代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢,這個錢相當(dāng)于是實報實銷
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
但是老師,倉庫是下游客戶的,我們實際上并沒有倉庫,這樣也可以按照物流輔助服務(wù)開嗎
可以,相當(dāng)于臨時使用倉庫