同學,你好 可以開部分
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發票給我們啊
我們采購的貨物部分退回,因為跨月了我們這邊開了紅字信息表給對方,但是對方開出紅字發票跟我開的信息表金額不一致,差了一分錢,要退回對方重新開具嗎
你好對方給我們開了一張10萬的專票,我們抵扣了。現在這個貨物的部分退貨了。讓我們開她開紅字信息表。只開8萬 2萬的貨我們要了。這個不應該是全部充紅她重新開嗎?能只開部分嗎?
老師,我們2年前稅務代開了張專票10萬,對方也認證抵扣了,但是業務沒開展,現在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬,我們代開的紅字發票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價稅合計8萬。對方回復說退款8萬沒問題,我想問問對我們自己有什么影響嗎?賬是一直掛著嗎?
老師,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發生退貨8千,我們的操作是稅盤找到2萬發票開了紅字信息表,然后重新開了張1萬2的專票,但是對方會計問我要2萬的負數發票,但是我只查到了2萬的紅字信息表,怎么回事呢
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
小微企業企業所得稅稅率
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉材料,領用的時候是領到制造費用,還是直接領用到主營業務成本
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?