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我當月應交增值稅100元,因為加計抵減10%,所以結轉我當月未交的增值稅的時候分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10 應交稅費-未交增值稅85 營業外收入5 這個可以作為營業外收入的嗎?

2022-08-02 18:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-02 18:36

可以的 可以這么做的

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可以的 可以這么做的
2022-08-02
可以的,可以這么做的。
2022-06-09
抵扣的時候做借應交稅費未交增值稅貸其他收益。
2023-12-27
加計抵減的營業外收入要交所得稅; 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉到 應交稅費--未交增值稅
2022-05-16
你好,是的,這樣做沒錯
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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