可以的,是這樣賬務(wù)處理的???????
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費(fèi)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬,當(dāng)時(shí)未開結(jié)算發(fā)票,只扣了管理費(fèi)3千,余款直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時(shí)收款時(shí)借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí)借:其他應(yīng)收,貸:銀行。現(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個(gè)往來,這個(gè)要怎樣處理呀?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師,去年支付的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢。現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
1:公司租金由于沒用銀行付款,直接做賬:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 2:老板打款到公賬:直接做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付賬款, 現(xiàn)在快到年底了,掛其他應(yīng)付款賬款過多,又沒有錢還給老板,該如何調(diào)整一下賬,
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請(qǐng)問,去年的直飲機(jī)租賃費(fèi)進(jìn)什么科目
上月計(jì)提工資,計(jì)提少了怎么發(fā)放分錄
去年記的費(fèi)用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務(wù)處理?
老師,這個(gè)費(fèi)用直接做到今年,不涉及以前年度損益調(diào)整是吧。其實(shí)是去年的費(fèi)用。
可以計(jì)入當(dāng)期的額
老師,去年收到貨款,對(duì)方不要票,一直沒有做收入。今年能做無票收入嗎。
可以的,要確認(rèn)收入的額
老師,其實(shí)是去年的收入,做到今年可以的啊。無票收入免稅
你是小規(guī)模納稅人嗎
是的,小規(guī)模納稅人
那是免稅的,可以做到今年的
老師,怎么區(qū)分是今年收入還是去年收入
去年提供服務(wù)或貨物,就是去年收入,你現(xiàn)在只是補(bǔ)確認(rèn)收入
老師,那我補(bǔ)收入,是不是得開1個(gè)點(diǎn)的稅率
你這個(gè)不是不需要開票嗎
對(duì),不開票。老師,如果不開票,就全部做成收入,沒有稅啊。比如3000元,報(bào)增值稅的時(shí)候,我把這3000元填哪里,我還沒有做過無票收入呢
你這個(gè)季度收入是多少
就是去年的應(yīng)收賬款30000元。這個(gè)季度想做成無票收入。怎么報(bào)增值稅。
季度小于45萬,直接填列到第10欄的