按你發票的金額稅額填寫的
老師上午好,請教一個問題:公司去年12月份開了一張增值稅專用發票,今年1月發現單價錯了少開居了500元,就紅字發票沖回,重新開具了一張正確單價的發票,和去年的發票總金額相差500塊,這個我會計分錄要怎么做
老師,3月30日開了張發票 金額是13168.89 稅額是1711.96 合計是14880.85元 4月沖紅 重新開 金額13168.88 稅額1711.97 合計14880.85 這樣稅額相差0.01 之前那個同事重開發票也沒有沖之前的,4月也不做賬 現在怎么處理
老師,8月我司開了一張發票,對方已經抵扣,12月對方發現貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據紅字信息表開了紅字發票給對方了。現在發現開出的紅字發票跟8月那張原發票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現在開的紅字發票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
老師好,咨詢一下,我上月開了一張紅字發票,有開了一張正數發票,總金額是相等的,但是稅額和價額,剛好差了0.01元,價格0.01,稅額-0.01這個月沒有開具其他發票,這月怎么什么
老師你好,我上月發票開錯了,這個月開了一張一樣金額的紅字發票,開完紅字發票以后,又開正確的藍字發票,但是開藍字發票的金額比之前少了2000元,那賬務我要怎么處理呢?
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
還是有點不太明白,銷售額應該是我這個月開的正數加上負數發票,但是相加等于0.01,我填寫0.01嗎?稅額是-0.01,是這樣填寫嗎?
金額正好是一樣的嗎 是的話金額填寫0
總金額相等,但是這次開了2張發票,差了0.01,如果正好相等,就省事了
你填寫零,所有的都是天蝎零,然后你看一下能申報了。