你好!1.按規定需要取得發票,和稅票一起,再結轉固定資產
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師,現在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現在倉庫建成要投入使用了,多數資金也已經付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發票開過來,再把各方施工的發票補過來計入到固定資產嗎?可是其中有些發票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目?
老師你好,我們是有限責任公司,剛成立,我們公司的股東是一個事業單位。財政撥款資金給我們公司用于建設一個工程項目。請問在建設期我們公司要交哪些稅?我公司的分包商應該給我公司開增值稅專票還是普票。涉及到的增值稅如何進行賬務處理?謝謝!
老師,我單位是建筑施工企業,前幾天中了一個垃圾清運系統的項目,現在這個項目購買了垃圾車等設備,下面的項目公司給我們單位開垃圾車等發票。我怎么進行賬務處理!而且我們單位沒有固定資產。
請問哈老師,我們是行政單位,目前還有基建賬,現在有幾個問題,一個是:我們業主方已經幫施工方代繳稅款,并取得稅票,無發票,可以轉固定資產么?一個是:基建賬中的基建撥款,在項目轉固定資產后如何處理賬務。謝謝了
2. 基建賬中的基建撥款,以前是做什么分錄呢