你好,做到應交稅費待認證里面的。
老師,待認證進項稅額轉入到了待抵扣進項稅額,抵扣后需要轉入進項稅額嗎,是待抵扣進項稅額是全額轉入進項稅額還是用多少轉多少?
老師,我進項發票還沒抵扣先入賬,進項稅金是不是先計入應交稅費-待認證進項稅額
老師,專票還沒認證,做賬抵扣是應該入待抵扣進項稅額還是進項稅額呢
老師,不認證的進項發票入賬,進項稅是入待認證進項稅額還是入待抵扣進項稅額?
你好,請問采購收到的進項發票進項稅(沒有認證)要進入待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額?等要用時要怎么轉?
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
那我下個月認證抵扣,申報表需要另外填寫這個待認證數據嗎?
你好,把這個帶認證轉到進項里面就可以的,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證,然后在附表二里面填寫。
不需要填寫表二的待抵扣進項稅額吧?就是按平時可以正常申報?
沒有認證的情況下不用填寫的,你認證了之后再填寫就可以。
認證后需不需要填寫表二待抵扣進項稅額?還是像平時正常申報就可以
這個月我們來了很多進項發票,進項大于銷項,為了不想做留底退稅,可以把部分的進項入待認證發票吧?
你好 是的 是是這么做。
可以的,完全沒有問題,你不勾選不就可以。
現在是不是只要有留底稅,稅務就要求退稅,只要退稅了,稅務就會發個風險涵?
只要有留底,稅務局會要求你們申請退稅,但是發不發海岸不清楚,如果是正規的,一般是沒有問題。
上月和本月的稅負相差較大,有沒有關系呢?
一般都是季度稅負,看季度稅負的,你不看月稅負,你這個月少交了稅款,下一個月可以多交,你這個月多交了,下一個月可以少交。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
還有個問題,本月入了待認證進項稅,是不用做結轉的把,等下個月認證之后再結轉到進項稅這里,是吧?
是的,是這么做的,是這么理解的。