您好 應該按照商業折扣后的價格乘以稅率計算
老師,增值稅的概念,我一直有點懵,增值稅是買東西的人出對吧。但是就到例題里面講的是,他那個卡會員卡,一整年的是3600塊,是一個不含稅的價格,他去做分錄的時候。他每個月他還去收別人的這個稅。我覺得這個題給人的理解有點理解不了。就是說,比如說我自己去辦個會員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個月還會去說,你這個月要給我交的18塊錢的一個稅費嗎?他肯定不會這樣。還是說他例題只是這么出而已。他可能在實際的生活中,比如說,他這個3600塊錢。只是一個不含稅的價格,他其實他收的不是3600塊錢,他可能把稅費一起加起來,就是3800塊錢。是不是這個意思?
各位老師,我上一個問題問的也是這個,但依然還有疑問,所以就這個問題再深入一次。 是這樣的,我們是做電商的,得開具天貓積分服務費給天貓,但我們的經營范圍沒有服務費的,該怎么開呢,現在去增加經營范圍也沒什么時間了,而且麻煩。我們是賣鞋的,可以開我們的商品給他們嗎,但這樣稅率又不一樣了哎,一個13,一個6。 我看天貓的的開票注意事項,里面也寫著主營商品是什么就開什么,這樣真的沒問題嗎?
老師,我做這題的時候有疑問,我不知道是我刷題出現了錯覺,還是說你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問是這樣:這個商業折扣,是按照實際折扣后的價格去入賬,但是這個稅,我在刷題庫的時候這個稅依然是按照原價去乘以稅率的,可是,這個題里面用的是折扣后的價格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進項不足的問題,就是銷項收入高,進項少,進項少原因材料成本低,進項票不夠抵扣,會多交增值稅,企業所得稅,造成稅負高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進項票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費用,各種稅費,這個應該怎么倒推算才是合理的
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
老師,企業匯算清繳時,把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用,這些需要調增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費