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月末增值稅的會計處理,應交稅費——應交增值稅如果有貸方余額,需要分別把應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)/(進項稅額)分別結轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)的借貸方么?

2022-07-26 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-26 21:35

你好,是銷項稅額大于進項稅額??

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快賬用戶9816 追問 2022-07-26 21:39

對本月要交稅,是這兩筆分錄要做么?,還是把應交稅費——應交增值稅的貸方余額,直接放到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

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齊紅老師 解答 2022-07-26 21:40

你好,本月要交稅,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶9816 追問 2022-07-26 21:55

如果是借方余額需要賬務處理么?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 08:10

你好,進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),

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