同學(xué)其他老板的錢作為實(shí)收資本,你們要去變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照股東那塊
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒(méi)法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬(wàn)元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬(wàn)元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
老師,專票認(rèn)證時(shí)效是多久
耕地占用稅的相關(guān)條例
生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),內(nèi)銷不含稅30萬(wàn),出口28445元人民幣,其中25541元退稅率13%,2904退稅率9%,上期留底稅183.94,進(jìn)項(xiàng)稅比較多,需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅
你好,老師,4月底公司購(gòu)買了個(gè)財(cái)務(wù)軟件,年費(fèi)制的,一年1498,正常要攤銷12個(gè)月,1498*12得出的數(shù)該算124.83還是保留三位小數(shù)好呢?最后攤出來(lái)的數(shù)對(duì)不上1498,該怎么做這筆分錄才能對(duì)得上1498,攤銷是從4月開(kāi)始算還是5月算起呢?
老師報(bào)完增值稅了,扣款沒(méi)成功,我再找在哪交費(fèi)就找不著了
個(gè)體戶可以不辦理稅務(wù)落戶嗎
就是公司還是那個(gè)名字,只是3月份前的所有收入支出屬于一個(gè)老板,月份后的收入支出屬于3個(gè)老板(含原老板)
其他老板的錢作實(shí)收資本,那原老板用3月份前的錢付3月份后的支出怎么做賬
3月份之前還是屬于原老板,3月份后收到股東記入實(shí)收資本,利潤(rùn)要分紅
原老板3月份后沒(méi)投入實(shí)收,然后兩個(gè)的錢給到老板私人賬戶
我就想問(wèn)3月份剛開(kāi)始沒(méi)收入公司沒(méi)錢,付支出用3月份之前的錢付3月份之后的錢我掛的其他應(yīng)付款-原老板這樣做對(duì)不對(duì),有問(wèn)題沒(méi)
同學(xué),這樣做沒(méi)有問(wèn)題
那后期這個(gè)其應(yīng)付款怎么消掉呢
分紅肯定是按投資比例來(lái)分的,但是3月份后從內(nèi)部來(lái)說(shuō)就相當(dāng)于一個(gè)新公司,其他兩個(gè)投錢,原老板沒(méi)有打真正的實(shí)收資本,而且當(dāng)時(shí)是按估價(jià)原公司來(lái)算比例然后收的實(shí)收資本,好像是說(shuō)原公司按150萬(wàn)估值算比例的。也就是說(shuō)原公司賬上沒(méi)有真真正正150萬(wàn)的資本和利潤(rùn),就是覺(jué)得能賺錢按150萬(wàn)來(lái)估再分比例的
股東沒(méi)有打真正的實(shí)收資本,就相當(dāng)于你們實(shí)際控制人還是原來(lái)的老板,另外兩個(gè)股東是0
是這樣,但是后期分紅怎么分
同學(xué),另外兩個(gè)股東相當(dāng)于0,不用分紅他們,你們公司章程這里也要明確的
但是他們兩個(gè)給錢了原老板,就是營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)變
他們給錢了,如果打給法人私戶,是不正規(guī)的,按照他們打錢的比例分配