你好,同學(xué) 印花稅是根據(jù)合同簽訂日發(fā)生納稅義務(wù) 所以你這里是合同金額,2種
老師,辦公室租金繳納的印花稅,是按月繳納的嗎?每個(gè)月30000元,一次簽訂3年租期
我們公司簽了房屋租賃合同,三年期,寫了第一年每月租金1萬(wàn),第二年每月租金1.1萬(wàn),第三年每月租金1.3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我們繳納印花稅是什么時(shí)候繳納?是簽完合同就把三年的都繳納了,還是每個(gè)月每個(gè)月繳納?
印花稅繳納依據(jù)是什么?例如,半年房租6萬(wàn),每月租金1萬(wàn),我方月初一次性付款6萬(wàn),對(duì)方一次性開票6萬(wàn)(不考慮增值稅)。我方每月按1萬(wàn)申報(bào)印花稅?
企業(yè)上年簽訂了三份財(cái)產(chǎn)租賃合同,具體情況如下:(1)3月向A公司租賃廠房一間,合同中規(guī)定,月租金300元,租賃期為3個(gè)月。(2)6月向B公司租賃設(shè)備一臺(tái),年租金收入18萬(wàn),租賃期兩年。(3)7月向C個(gè)體戶租賃倉(cāng)庫(kù)一間,月租金450元,合同未注明租賃期限。根據(jù)所給資料,回答下列問(wèn)題:3月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[單選題]接第5題,6月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A180B360C540D9007.[單選題]接第5題,7月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A5B0.45C0.9D2.7
我司是一般納稅人,印花稅是按次繳納 租賃合同有顯示月租賃金 2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元,11月到2023年6月 月租金是6萬(wàn)元,共一年租期,并沒(méi)列明合同總金額 請(qǐng)問(wèn)我是按以下哪種方式繳納印花稅? 第一種:一年租期,分12次繳納印花稅,按每月實(shí)付租金,每月按次采集印花稅 第二種:按一年租期*每個(gè)月的租金繳納印花稅, 第三種:分兩次繳納印花稅,即稅款所屬期2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元*5個(gè)月 ,11月到2023年5月 月租金是6萬(wàn)元*7個(gè)月
金蝶旗艦版自制入庫(kù)核算流程
你好,老師,想問(wèn)過(guò)問(wèn)題,預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,小規(guī)模交稅能用到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
累計(jì)賬面上有未交增值稅余額,但是現(xiàn)在4月增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅為零,以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師,請(qǐng)問(wèn)如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請(qǐng)問(wèn)稅前工資是多少?請(qǐng)列公式和結(jié)果
收到錢做無(wú)票收入,后期補(bǔ)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個(gè)人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個(gè)稅更正申報(bào)去年11月的兩個(gè)員工工資,他們工資更改為0,更正時(shí)是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購(gòu)買了300萬(wàn)家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒(méi)有調(diào)增完,因?yàn)闀?huì)計(jì)折舊還沒(méi)有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒(méi)調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實(shí)際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
可是,11月以后租金就開始變了,所以你的意思是我需要按5萬(wàn)元乘以5個(gè)月加上6萬(wàn)元乘以7個(gè)月嗎
如果我一次性繳納了印花稅,到時(shí)候租賃期發(fā)生變化了,從一年到8個(gè)月,那我不是多繳納了4個(gè)月的印花稅嗎,又不可以退
對(duì)的, 你這是合同簽訂時(shí)按合同金額納稅
如果后面變化,再補(bǔ)變化部分印花稅
我的意思是如果一年的租賃期,我按5萬(wàn)元乘以5個(gè)月加上6萬(wàn)元乘以7個(gè)月等于總金額繳納印花稅了,但是實(shí)際上我可能就租了8個(gè)月,那么我多繳納了4個(gè)月的印花稅呀!我可以申請(qǐng)退還嗎
你這里按合同金額繳納 如果終止合同沒(méi)有履約完,多繳納的一般不會(huì)退
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果6月簽訂的租房合同,6月一次性按租賃期乘以月租金繳納印花稅了,但是9月租金上漲,這增加的部分,我是需要更正申報(bào)還是重新稅源采集???如果是更正申報(bào),我9月更正申報(bào)補(bǔ)稅,但是當(dāng)時(shí)稅款采集月份是6月,會(huì)不會(huì)有滯納金產(chǎn)生呢??
1,不需要,差額部分重新申報(bào)繳納就可以 2,不會(huì)
老師,請(qǐng)問(wèn)另外一個(gè)問(wèn)題!就是簽了一年的服務(wù)費(fèi)合同,我司4月開始對(duì)國(guó)外客戶提供服務(wù),5月收款,6月開票,請(qǐng)問(wèn)收入在哪個(gè)月確認(rèn),并且確認(rèn)收入的記賬匯率是按哪個(gè)月的匯率來(lái)!開票匯率和收入?yún)R率一致嗎?
不好意思,新的問(wèn)題麻煩你重新提問(wèn)一下,謝謝配合。
你好,請(qǐng)問(wèn)合同簽訂是2022年1月到2023年,但是2022.1月到2022.5月的房租是法人個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用,2022年6月到12月是對(duì)公支付的,請(qǐng)問(wèn)這部分法人個(gè)人承擔(dān)的部分,需要繳納印花稅嗎
這個(gè)合同和公司簽訂 租金不管是公司還是法人支付,都需要繳納印花稅