你好不包含在里面的 在投資者扣除費用里面的,不需要做成本費用。
請問老師,填“個人所得稅生產經營所得納稅申報表(B表)”我收入總額:20W;費用成本:46W;(其中:納稅調整增加額:36W,包括投資者工資薪金支出36W),填完后納稅調整后所得是17W,我怎么填合伙人的分配比例 呢
老師,你好。合伙人經營所得個人所得稅申報表a表,收入總額包括營業外收入?成本費用不包括投資人的工資,但是允許扣除5000元/月,這個5000塊錢外利潤表里面能做成本嗎?
老師好,報生產經營所得稅的時候,需要填寫收入總額繳納生產經營所得稅。那這個收入總額是根據不含稅的主營業務收入+其他業務收入+營業外收入+投資收益-財務費用來填寫嗎?是不是先做賬生成財務報表后,直接按照利潤表里面的利潤總額填寫去申報這個生產經營所得稅的收入總額啊?等生成稅款以后再把賬務反結賬,計提稅款。
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報,這個營業收入填哪里呀,如果不填營業外收入,利潤總額就和報表上的數據不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
昨天另外一個老師說包含營業外收入,所以我有點模糊。他們律師事務所。產生業務。借 銀行存款/庫存現金/應收賬款。貸 營業收入 應交稅金_增值稅。 轉出未交增值稅,借 應交增值稅 貸 營業外收入,這個部分不包括在收入總額里面嗎?
這個收入不包含在里面的,如果你是核定的,才包含在里面 都要包含在進去,如果你包含進去的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局會要求寫說明。
好的呢,謝謝老師的解答
不要客氣,工作愉快。
不好意思再打擾老師一下,賬務處理沒錯吧
對的是的,正確的,還有四月份之后直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的,不用做應交稅費。
這個主營業務收入稅費包含在里面了,和電子稅務局增值稅申報收入不一致了
比如你發票開的是100,稅額是零,你申報的時候按照100。
我懂了,因為是免稅的,所以100塊就是純收入。電子稅務局增值稅申報收入的時候就申報100,是嗎?
是的,是這么做的,是這么理解的。
非常謝謝老師的耐心解答
不用客氣,工作愉快。