你好 現(xiàn)在能拿發(fā)票的嗎
請問老師,去年暫估的成本,沒有取得發(fā)票,今年匯算清繳也沒有調(diào)增,現(xiàn)在要怎么辦啊
老師好,我去年做的暫估,今年匯算清繳前沒有拿回成本票,然后也沒有做納稅調(diào)增 ?這個(gè)要怎么處理
去年暫估商品并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票并且之后也不會有發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增,要怎么做賬務(wù)處理?
老師,去年有6萬多沒有拿到成本票,做暫估處理,今年1月3萬多取得成本票,怎么做賬務(wù)處理,沒有拿到成本票的是不是要做納稅調(diào)增?
你好,去年暫估成本,今年匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理,在匯算清繳以后這個(gè)發(fā)票來了,那我這個(gè)怎么處理呢?
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
現(xiàn)在拿回來也可以的
老師好,拿不回來了,怎么辦呀
要么去修改之前的匯算清繳 要么明年匯算清繳調(diào)增
老師,那我可以直接紅沖掉嗎
你好 可以的 虛增的可以這么做的
但是這樣會影響今年的利潤 ?老師我還想問下,那個(gè)如果做了有部分發(fā)票沒拿回來的做了納稅調(diào)增,那那些沒拿回來的暫估需要紅沖掉嗎 ?如果紅沖掉的話好像會影響今年的利潤
借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤 不影響
虛增的需要 你看下你暫估是不是實(shí)際業(yè)務(wù)
可以借利潤分配為分配利潤,貸管理費(fèi)用嗎 ?虛增的 ?我當(dāng)時(shí)預(yù)提的是費(fèi)用 ?就是做了一筆借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸應(yīng)付賬款暫估
你的應(yīng)付帳款一直有余額的。
那我是應(yīng)該先紅沖掉,然后在做這筆都是負(fù)數(shù)的 ?就是先紅沖這筆 ?然后在做一筆負(fù)數(shù)的 ?把負(fù)的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 ?這樣這筆暫估就沒有了,然后利潤也做了調(diào)增 ?就不會影響到今年的利潤了對不
影響今年的利潤,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 不想影響今年的利潤,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,
老師,那還用紅沖嗎
你好 上面的都是紅沖的分錄
老師,那這兩筆需要一起做嗎
不是 那是兩種情況 一種是影響今年的利潤,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 另一種不想影響今年的利潤,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 需要自己選擇的