同學,你好 最后重開
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
老師好,收到專票地址錯了,但是我們已經認證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對方紅沖再重開,這種情況,對方開的紅字發票也要給后面兩聯給我們嗎?還是只給正確的發票給我們就行?
老師,供應商給我們開的發票最后一欄信息,開戶行及賬號沒填,但是在發票抵扣里面能查到這張發票,這種情況發票可以用嗎?稅局那邊承認不?需要讓他們重新開嗎
老師!2019年我們在稅務局代開的工程款購買方已經認證抵扣,他現在說備注欄沒有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發票和抵扣聯嗎?是不是他們那邊先要申請紅沖信息表以后我們這邊才可以開具負數發票再開具正數發票呢
老師,我們是小規模,供應商這個月我們開全電發票,開錯稅號了,讓供應商重新開具,我這邊只需要保存最后準確的那張就可以了吧?前面錯的和紅沖的不用保存吧?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
同學,你好 最好重開
所以查到的話不行是嗎
同學,你好 不影響使用,但是不合規
我重新描述一下,開票方自己最后一欄開戶行及賬號沒填
同學,你好 是他們自己的信息,那你可以使用