你好 ; 可以的; 印花稅直接做; 借稅金及附加-印花稅 貸銀行存款? ?
公司二級單位上轉銷進項到公司本部,有本部統一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉多了,稅務局同意退稅給二級單位,但稅務局說不給錢了,應退稅款讓本部在當月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內部存款2 本部分錄,借:內部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉入未交10 ) 這樣上月的轉入和準出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內部存款2, 這樣我本月計提數就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉入和轉出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應該再把退的稅2萬再加回去繳納啊?就這個轉不過來。
*(二)某電子企業(增值稅一般納稅人),2020年7月發生下列經濟業務 1.銷售A產品50臺,不含說單價為8000元。貸款收劃后,向購買方開具了增值稅專用發票,并將提貨單交給了購買方。 2.將20臺新試制的B產品分配給投資者。單位成本為6000元。該產品尚未投放市場。 3.單位內部員工集體福利領用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元。 4.企業某免征增值說項目領用甲材料200千克,每千克單位成本50元,同時領用A產品5臺 5.寫月去失庫存乙材料800千克,每千克單位成本為20元,作待處理財產損溢處理。 6.當月發生購進貨物的全部進項稅額為70000元。 其他相關資料:上月進項稅額已全部抵扣完畢,本月取得進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務局核定的B產品成本利潤率為10% 要求:(把計算過程寫在答題紙上) 1.請計算當月銷項稅額。 2.請計算當月可抵扣進項稅賴。 3.請計算當月應繳納增值稅額。
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務報表沒有申報過,2020年有業務,但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務報表一致,購入借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 待核算, 開票 借應收賬款待核算 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應付賬款都銀行付款了,我應該怎么調整這個分錄吖。
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規模一個是一般納稅人,兩個公司經常出現資金余額足無法支付,所以兩公司之間經常資金轉來轉去。 問題2:經常使用小規模公司名義訂立合同開銷售發票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發票,公司是做廣告服務類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經常要求高開發票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉給其它公司,其它開發票過來。 麻煩老師結合上面的問題,幫我分析一下,企業存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續工作下去?
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現在稅務局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師小企業會計準則跟企業會計準則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執行董事、經理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務企業,他們開勞務,之前是一般納稅人9個點,現在如果都是勞務,人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發放當月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當月的工資。現在單位想5月的工資6月發放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
快賬軟件上個月的賬反結賬以后怎么能刪除憑證
老師,種草項目,免稅,政策是哪個