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請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現在稅務局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,

2022-07-19 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-19 18:14

你好 ; 可以的; 印花稅直接做; 借稅金及附加-印花稅 貸銀行存款? ?

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你好 ; 可以的; 印花稅直接做; 借稅金及附加-印花稅 貸銀行存款? ?
2022-07-19
你好,同學。 1,不退錢,直接抵,這是很多稅局常用的處理方式 ,你這總的轉出和轉入是平的,總額并不影響的。 你現在是覺得哪個地方 有疑問,你這退和抵是一個道理 的。
2020-11-01
同學你好 這個直接做 借應付賬款 貸銀行存款
2021-09-13
同學你好,貸,應交稅費-應交增值稅-進項,16萬元。
2023-04-15
銷項? (8000*50%2B20*6000*110%)*13% 進項? ?70000-(200*50*13%%2B50*1000*13%%2B800*20*13%%2B50*6000*13%) 增值稅=銷項-進項,你計算一下結果?
2020-11-26
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