您好 手續費匯算清繳時只是在表格里做相應填寫,未在賬上做處理 那今年收到發票也不需要做賬務處理 匯算清繳的時候再納稅調整
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發票,所以做了調增,現在已經確認了這個業務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
請問老師,去年的財務費用手續費匯算清繳時已經調增了按照清繳時的規定繳稅了,今年六月份票這手續費發票銀行又給開來了,我怎么入賬啊,這手續費匯算清繳時只是在表格里做相應填寫,未在賬上做處理,按照去年來說這已經處理完畢了吧,請老師給個詳細的分錄說明一下,
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續費增值稅專用發票。去年已入“財務費用-手續費”,現在拿到發票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業所得稅匯算清繳的時候并沒有把這部分手續費開票的情況去做調整
老師你好。我們是小規模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續收到了發票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數據會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師,請問現在要求手續費開票,我今年2月才開了去年的發票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的當時已經計入財務費用了,請問要把他們改到往來(其他應收款-手續費,然后今年2月紅沖),還是可以不用改?這個票可以直接放到去年和上個月的記賬拼證后面嗎?但是其他項目工程采購材料啥的那些票又是下個月才開出來的票不能附到上個月的憑證,上個月只能記往來,請問手續費這個到底可以怎么處理呢?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
老師說黑名單人員可以申報個稅嗎
老師,進口啤酒的消費稅是在電子稅務局繳納還是報關的時候繳納
2024年1月用私賬10萬買了車,掛在公司名下,開的二手車發票是12萬,但會計沒做賬,2025年5月份,老板把車賣給個人,自己收了65000元,期間買得保險都沒入賬。我現在入賬,怎么做賬了,怎么寫分錄。還有增值稅和所得稅我該怎么補?沒有交購置稅怎么補
您好,接到稅局電話,說城市配套費沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
工商年報資產狀況信息哪里找數據填寫
公司幾年前交的農民工工資保障金沒入賬 現在收到人力資源局退款怎么入賬
老師,您的意思是在2022年匯算清繳時填表就可以了是么,這個是專票,
專票 那要補份分錄 然后匯算清繳的時候再填表 借 財務費用-手續費 借方紅字 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
這樣寫分錄不是沖當期的費用了么,這是上個年度的費用啊
金額不大 直接沖當期的費用沒事的