你好; 1.? 你 結轉完了 就不用在做了 ; 2.? 本年利潤是年末在結轉到利潤分配-未分配利潤去的??
老師,去年我9.10月少結轉的成本我改到12月份結轉,分錄也是按 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存商品 也是按這樣的分錄做嗎?還是 借:主營業務成本 貸:庫存商品
上月結轉銷售成本數據填錯,導致庫存商品變成負數,本月要怎么紅沖呢,我做會計分錄,借:庫存商品,貸:主營業務成本,利潤表又不平了
老師我購買自用輪胎我直接借 庫存商品 貸 銀行存款 然后 直接在一張憑證上面結轉成本借主營業務成本 貸庫存商品可以嗎
老師,每個月結轉完本年利潤,為什么還要補一張憑證?結轉庫存商品分錄為:借主營業務成本,貸庫存商品,數據跟結轉本年利潤那張憑證上面的主營業務成本數據一致
每月的結轉成本的借:主營業務成本貸:庫存商品,我們需要貼什么附單在憑證后面呢?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險,保險公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權變更涉及的個稅和印花稅怎么報
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業會計準則的小規模納稅人需要每個月出財務報表嗎 還是年末再出?
2月份已經抵扣的增值稅專用發票如何做進項轉出處理,如何
由于我們質量問題給客戶造成的額外損失而產生索賠,客戶要求我們紅沖原發票,是否可行,紅沖
我在代理記賬公司看到這樣處理,就是我感覺都結轉本年利潤了,為什么還要再后面手動寫一張,結轉庫存商品的憑證
?你好 ;? ? ? 你去看看 是不是之前 銷售了貨物; 是月末一起結轉 銷售貨物成本 ;所以 補做了一筆? ?:借主營業務成本,貸庫存商品
1、是銷售貨物了, 2、月末一起結轉,銷售貨物成本,所以補做了一筆 1可以確定,2不懂邏輯
?你好1.? 那就是對的哈;? ?正常是先做借成本貸庫存商品; 然后月末一起結轉損益到本年利潤去的??
銷售之前必2個憑證,憑證1:領料:借生產成本貸原材料,憑證2:借庫存商品貸生產成本 然后直接做銷售的憑證,直到結轉本年利潤,然后補一張上述憑證 老師解釋一下邏輯,成本這塊不是特別懂,稍微繞一下就蒙了
?你好;? ? ? ? 先做 生產領用;在做 完工結轉到庫存商品去 ;在做收入; 結轉銷售成本? ? ?; 你這個不理解的; 有空去看看? ?生產企業實操? ?