你好; 可以的; 你們? 按照你 實際已收取的? 物流輔助服務按6%開票出去; 你們支付出去的是你 的成本 ;? 有單位給你 運輸服務按9%開票? 可以收取發票的??
甲貨運公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經營情況如下:(1)從事運輸服務·開具增值稅專用發票注明不含增值稅運輸費320萬元·裝卸費36萬元(2)從事倉儲服務,開具增值稅專用發票注明不含增值稅倉儲費110萬元·裝卸費18萬元(3)進口貨車自用,海關審定的貨價為160萬元,運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費5萬元·運輸費12萬元保險費3萬元(4)在國內購進小汽車,取得機動車銷售統一發票,注明價款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發票·注明增值稅128萬元,其中60贈送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時接受交通運輸服務,取得增值稅專用發票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運輸服務增值稅稅率為9%物流輔助服務增值稅稅率為6%;貨車的進口關稅稅率為20%·甲公司取得海關進口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關甲運輸公司提供運輸,倉存服務取得收入的銷項稅額怎么計算
我這是網絡貨運公司,是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發票,比如1000塊運費,和90的稅,發票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發票的價稅合計額度為1070?發票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發票,我們都按照協議稅點開。還是說,需要我們和貨主協議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協議稅點開?此外,稅務局對于協議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業務,稅率6%。我們有個業務,客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務都由我公司代辦。其中有運輸服務(貨物生產點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發票。這個正確合規嗎?如不合規違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業務,稅率6%。我們有個業務,客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務都由我公司代辦。其中有運輸服務(貨物生產點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發票。這個正確合規嗎?如不合規違返哪條稅收政策?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
有什么政策條款來說明這個事正確嗎?
你好 ; 你收到發票 要看你實際業務? 是什么 ; 與你經營有關系的 發票? 是可以入賬的??
實際業裝卸服務,但貨不拉來裝卸啥里
你好; 意思是 上家是幫你裝卸; 也是 物流輔助服務 ;結果對方開的運輸服務發票給你們嗎? ?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業務,稅率6%。我們有個業務,客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務都由我公司代辦。其中有運輸服務(貨物生產點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發票。這個正確合規嗎?如不合規違返哪條稅收政策
?你好 ;? ?你們代辦服務 按6%開票 ;這個是對的 ;? ? 你這個運輸服務 ; 是對方公司給你運輸? ? ?;? 你們 把這部分代辦了。? 那么就是運輸服務考慮;這個是對的? ??
運輸服務是我們代辦的,我們進項收9個點運輸服務發票也是對的,是嗎
那依據是什么?國家稅收政策的那條哪款能證明我們是對的
?你好 ;? ? 是的; 你是 代辦;相當于就是你在 考慮這部分運輸服務是找其他單位來幫忙運輸的; 所以你要支付這部分成本支出出去 ;? ?這部分 的 運輸服務收到做成本 ; 是可以的;? ?這個 按照你實際業務做 ;這個企業所得稅稅前扣除的要求就是據實證明你的業務就可以了。 沒有明文專門證明你說的這個業務哈? ?