您好,這個是的,是需要的
老師,請問如果前3季度都符合小微企業標準,都是按小微企業預繳的所得稅,但第4季度超過標準了,那企業所得稅要怎么處理?如果前3季度都不符合小微企業標準,但第4季度卻符合了,又要怎么處理?
老師,如果第一二季度符合小型微利企業,按六稅兩費政策減免了附加稅,印花稅,那么第四季度不符合要重新繳納嗎?
老師好,請問當小微企業一季度第二季度都享受優惠政策,到了第三季度應納稅所得額350萬了,沒有享受優惠政策,按350×25%×20%=17.5交的稅,第四季度又符合小微企業了,請問,第三季度的怎么抵減第四季度的稅
公司去年符合小型微粒企業,今年第一第二季度符合小型微利,第三季度和第四季度不符合小型微利的條件了,那明年匯算清繳是按什么計算企業所得稅的?
如果第三季度不符合小微企業優惠政策,第四季度又符合了。①那第四季度申報所得稅是否按照小微企業優惠政策?②年度匯算清繳怎么操作?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?