現在只填4—6月的數據可以的
老師好,我們是個體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現在報生產經營所得稅A表,收入應該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現在如果報1-6月就需要交稅
老師,您好!我們今年一季度是核定征收的,二季度開始是查賬征收,我現在報個人經營所得稅,那個預繳申報是1—6月的,但是一季度是核定已經報了稅,那我現在只填4—6月的數據可以嗎
老師你好,我是小規模個體戶,2022年1一6月申報經營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應納稅經營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經按照核定的比例已經是完稅的狀態,第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經營所得的時候的收入的統計口徑怎么統計?有沒有什么政策依據?
從第二季度改為個體戶查賬征收了,那我報經營所得申報的時候需要填寫第一季度的金額嗎,(第一季度就沒有做賬因為是核定征收),還是只用填我第二季度的經營所得呢
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利