你好,是的,您的分錄是正確的
收到退回17年企業所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應交稅費100借應交稅費100貸利潤分配-未分配利潤100
收到退稅 分錄是不是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅, 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤
老師,收到往年退稅款 分錄 ,借:銀行存款 ,貸:應交稅費-企業所得稅,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 是這樣嗎?
學堂老師,匯算清繳退回的企業所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應交稅費-企業所得稅, 借:應交稅費-企業所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
可是這樣的話,我資產負債表 未分配利潤 期末-期初 就不等于,利潤表本年 利潤總額了
你去年的年末數也要調整的,和今天的年初金額
那報表已經申報了,要全部重新填??
匯算清繳都結束了
不用,你今年做匯算時調整就行,你自己報表調整,不用調整申報表了。然后今年匯算時調整
今年匯算清繳已經結束了
不調整申報表,那數據就不對了
那你如果電子稅局能改報表就改,不能就去大廳。我們一般是先調整今年的